Dokumenty – ,,Kamilka", Zariadenie sociálnych služieb Maňa Počet zmlúv: 852, objednávok: 1140, faktúr: 8946 (spolu: 1005) . Počet príloh spolu: 1005. |
ZMLUVY OBJEDNÁVKY FAKTÚRY všetko | Rok: |
|
Hľadanie: |
|
Typ. dok. | Číslo | Dátum zverejnenia | Dokumenty | Popis | Suma | Partner | |
Objednávka | 167/2024 | 30.12.2024 | | Objednávame elektronický trezor 310... | 74,00 | Luboš Klepoch EPOS LK | detaily |
Objednávka | 166/2024 | 30.12.2024 | | Objednávame u Vás občerstvenie na V... | 552,00 | Helena Hajnalová | detaily |
Zmluva | 20122024 | 30.12.2024 | Dohoda o zabezpečení podm...
| Predmetom tejto dohody je spoluprác... | 0,00 | BM WORK AGENCY, spoločnosť s ručení... | detaily |
Zmluva | OK20122024Maňa | 30.12.2024 | Dohoda o zabezpečení podm...
| Predmetom tejto dohody je spoluprác... | 0,00 | BM WORK AGENCY, spoločnosť s ručení... | detaily |
Zmluva | 120-VŽP/2025 | 30.12.2024 | Zmluva o zbere a zabezpeč...
| Zabezpečenie odvozu a zhodnotenie v... | 0,00 | BEMIA plus, s.r.o. | detaily |
Zmluva | 446/2024 | 30.12.2024 | BEMIA plus, s.r.o. - Zmlu...
| Zhotoviteľ sa zaväzuje pre objednáv... | 0,00 | BEMIA plus, s.r.o. | detaily |
Zmluva | 20243012 | 30.12.2024 | Zmluva o dielo č. 2024301...
| Zhotoviteľ sa zaväzuje, že bude vyk... | 0,00 | Proteko s.r.o. | detaily |
Objednávka | 165/20215 | 20.12.2024 | | Objednávame tovar na údržbu - prev... | 1 290,28 | Michal Švec TECHNOKOV | detaily |
Objednávka | 164/2024 | 20.12.2024 | | Objednávame tovar do kuchyne v zari... | 1 316,50 | Michal Švec TECHNOKOV | detaily |
Objednávka | 163/2024 | 20.12.2024 | | Objednávame tovar regále v počte 1k... | 1 499,70 | Michal Švec TECHNOKOV | detaily |
Faktúra | 2024533 | 19.12.2024 | | kancelárske tlačivá | 292,60 | Luboš Klepoch EPOS LK | detaily |
Faktúra | 20240491 | 19.12.2024 | | pracovné odevy a pracovná obuv | 4 870,57 | MLZ plus, s.r.o | detaily |
Faktúra | 2024534 | 19.12.2024 | | kancelárske potreby | 723,90 | Luboš Klepoch EPOS LK | detaily |
Faktúra | 2024021888 | 19.12.2024 | | Chlieb a pekárenské výrobky | 863,81 | Jozef Oremus PEKÁREŇ BÁNOV | detaily |
Faktúra | 20240527 | 19.12.2024 | | dodávka tovaru - potraviny | 2 280,60 | Sociálny podnik Nitrianskeho samosp... | detaily |
Faktúra | 4592202811 | 19.12.2024 | | PHM :
EVO Diesel 45 lit.
EVO 95... | 112,64 | SLOVNAFT, a.s. | detaily |
Faktúra | 88 | 19.12.2024 | | cukrárenské výrobky | 83,60 | SOŠ gastronómie a služieb | detaily |
Faktúra | 24674 | 19.12.2024 | | T-TT5-L tlačiareň | 1 680,00 | PRAGOPERUN SK s.r.o. | detaily |
Faktúra | 347101630 | 19.12.2024 | | vodné 11/2024 | 472,44 | Západoslovenská vodárenská spoločno... | detaily |
Faktúra | 202498 | 19.12.2024 | | Supervízia v ZSS | 250,00 | Občianske poradne SR | detaily |
Faktúra | 8360829014 | 19.12.2024 | | telefonné služby 11/2024 | 251,79 | Slovak Telekom, a.s. | detaily |
Faktúra | 8670021714 | 19.12.2024 | | zemný plyn za 12/2024 ZPB | 484,00 | Slovenský plynarenský priemysel, a.... | detaily |
Faktúra | 4207002273 | 19.12.2024 | | predavvky zemný plyn za 12/2024 | 4 799,00 | Slovenský plynarenský priemysel, a.... | detaily |
Faktúra | 2024569 | 19.12.2024 | | Program SAZA obdobie 12/24 - 05/202... | 381,60 | PROMYS soft, s.r.o. | detaily |
Faktúra | 242018 | 19.12.2024 | | Trojmesačný poplatok za služby v od... | 34,92 | BEMIA plus, s.r.o. | detaily |
Faktúra | 2024403 | 19.12.2024 | | Úradné meranie spotreby paliva moto... | 710,40 | Ing. Igor Škrobánek - O.P.C.D | detaily |
Faktúra | 1052470202 | 18.12.2024 | | Preplatok - elektrickej energia za ... | -575,03 | MAGNA ENERGIA a.s. | detaily |
Faktúra | 2024000181 | 18.12.2024 | | Kredity na odpadu | 110,00 | Obec Maňa | detaily |
Faktúra | 241690 | 18.12.2024 | | Vykonanie služieb úloh GDPR za nov... | 24,00 | ITAK s.r.o. | detaily |
Faktúra | 2024131 | 18.12.2024 | | Služby BOZP, OPP za 21/2024 | 120,00 | Ing. Lenka Pénzešová Švecová - OHSA... | detaily |
Faktúra | 7324 | 18.12.2024 | | elektroinštalačné práce | 230,00 | Juraj Horník | detaily |
Faktúra | 7024 | 18.12.2024 | | údržba a revízie na výťahoch za IV.... | 2 350,00 | Juraj Horník | detaily |
Faktúra | 2024000177 | 18.12.2024 | | vývoz konatajnera | 192,31 | Obec Maňa | detaily |
Faktúra | 1011013 | 18.12.2024 | | poskytovanie služby za 10/2024 | 18,92 | FOST computers s.r.o. | detaily |
Faktúra | 2024132 | 18.12.2024 | | Vrecia na odpad | 3 079,20 | MAGNUS COMPANY, s.r.o. | detaily |
Faktúra | 86 | 18.12.2024 | | cukrárenské výrobky | 80,00 | SOŠ gastronómie a služieb | detaily |
Faktúra | 20240520 | 18.12.2024 | | dovoz tovaru - potraviny | 438,19 | Sociálny podnik Nitrianskeho samosp... | detaily |
Faktúra | 8410044578 | 18.12.2024 | | dodávka zemný plyn za 10/2024 | 1 343,36 | Slovenský plynarenský priemysel, a.... | detaily |
Faktúra | 24211 | 18.12.2024 | | Prenájom AUNOIA Therapy Cube 12/202... | 840,00 | AUNOIA PHARMA s.r.o. | detaily |
Faktúra | 2024003 | 18.12.2024 | | spotrebný materiál PVC obrusovina 2... | 1 127,70 | MOLNÁR S+M, s.r.o. | detaily |
Faktúra | 2024021290 | 18.12.2024 | | Chlieb a pekárenské výrobky | 765,21 | Jozef Oremus PEKÁREŇ BÁNOV | detaily |
Faktúra | 84 | 18.12.2024 | | cukrárenské výrobky | 80,00 | SOŠ gastronómie a služieb | detaily |
Faktúra | 20240499 | 18.12.2024 | | dovoz tovaru - potraviny | 780,23 | Sociálny podnik Nitrianskeho samosp... | detaily |
Faktúra | 20240494 | 18.12.2024 | | dovoz tovaru - potraviny | 1 789,30 | Sociálny podnik Nitrianskeho samosp... | detaily |
Faktúra | 2024004755 | 18.12.2024 | | rukavice veľkosť L, M | 950,40 | ENTER 21 s.r.o. | detaily |
Faktúra | 4592193646 | 18.12.2024 | | PHM
EVO Diesel 73 lit.,
EVO 95 ... | 174,83 | SLOVNAFT, a.s. | detaily |
Faktúra | 20240193 | 18.12.2024 | | Vodomer DN 25/SV IARF/25/6,3MID | 130,00 | SCHRONER & SON s.r.o. | detaily |
Faktúra | 244807 | 18.12.2024 | | knižné publikácie pre SVI | 63,60 | INFRA Slovakia, s.r.o. | detaily |
Faktúra | 240082 | 18.12.2024 | | odborná prehliadka revizi plošiny C... | 244,80 | MANUS Prostějov, spol. s r.o.. | detaily |
Faktúra | 20240062 | 18.12.2024 | | stavebné, vodoinštalačné, elektroin... | 4 294,19 | Ronakom s.r.o. | detaily |
Faktúra | 8718276260 | 18.12.2024 | | Zemný plyn za obdobie 11/2024 v ZPB... | 484,00 | Slovenský plynarenský priemysel, a.... | detaily |
Faktúra | 20240026 | 18.12.2024 | | Čerpadlo DAB Evo plus Sm 110/180XM ... | 853,20 | SBN-Tech s.r.o. | detaily |
Objednávka | 161/2024 | 17.12.2024 | | Objednávame opravu zatekajúcej čas... | 3 500,00 | Wat&High s.r.o. | detaily |
Objednávka | 160/2024 | 17.12.2024 | | Objednávame spotrebný materiál T-65... | 434,40 | PRAGOPERUN SK s.r.o. | detaily |
Objednávka | 159/2024 | 17.12.2024 | | Objednávame plombovanie vodomeru Ty... | 200,00 | ENBRA SLOVAKIA s.r.o. | detaily |
Objednávka | 1578/2024 | 17.12.2024 | | Objednávame servis - výmenu opotreb... | 350,00 | Professional support s.r.o. | detaily |
Objednávka | 155/2024 | 16.12.2024 | | Objednávame disk kolesa Renault 6J ... | 400,00 | MOZA, s.r.o. | detaily |
Objednávka | 154/2024 | 12.12.2024 | | Objednávame T- Economy nažehlovací ... | 1 440,00 | PRAGOPERUN SK s.r.o. | detaily |
Zmluva | 20241212 | 12.12.2024 | Zmluva o poskytovaní služ...
| aktivácia novej SIM Karty | 0,00 | Slovak Telekom, a.s. | detaily |
Zmluva | 20241212 | 12.12.2024 | Zmluva o poskytnutí služi...
| aktivácia novej SIM Karty | 0,00 | Slovak Telekom, a.s. | detaily |
Objednávka | 153/2024 | 12.12.2024 | | Objednávame u Vás montáž a demotnáž... | 6 294,00 | Alexander Šuba MALIAR-NATIERIAč | detaily |
Objednávka | 150/2024 | 6.12.2024 | | Objednávame elektroinštalačné prác... | 230,00 | Juraj Horník | detaily |
Objednávka | 149/2024 | 5.12.2024 | | Objednávame u Vás Tlačiareň TT5 - L... | 1 680,00 | PRAGOPERUN SK s.r.o. | detaily |
Objednávka | 148/2024 | 4.12.2024 | | Objednávame u Vás pracovnú obuv a p... | 4 870,57 | MLZ plus s.r.o. | detaily |
Objednávka | 131/2024-1 | 3.12.2024 | | Objednávame Úradné meranie spotreby... | 710,40 | Ing. Igor Škrobánek - O.P.C.D | detaily |
Faktúra | 20240041 | 29.11.2024 | | online vzdelávanie Ako sa nebáť št... | 20,00 | Asociácia poskytovateľov a podporov... | detaily |
Faktúra | 241780 | 29.11.2024 | | zber a spracovanie vedľajších živoč... | 43,20 | BEMIA plus, s.r.o. | detaily |
Faktúra | 2402082500 | 29.11.2024 | | VS SR - ročný prístup (SVEREP1000) | 228,00 | Poradca podnikateľa, spol. s r.o. | detaily |
Faktúra | 82 | 29.11.2024 | | cukrárenské výrobky | 104,00 | SOŠ gastronómie a služieb | detaily |
Faktúra | 20242088 | 29.11.2024 | | tovar do stravovacej prevádzky | 525,16 | COOP Servis spol. s r.o. | detaily |
Faktúra | 97/2024 | 29.11.2024 | | kominárske práce, revíziu komínov a... | 150,00 | NAGY - kominárstvo, s.r.o | detaily |
Faktúra | 2411008 | 29.11.2024 | | deratizácia a dezinfekcia v areali... | 228,00 | SANOVET, s.r.o. | detaily |
Faktúra | 2024326 | 29.11.2024 | | Servis a oprava motorového vozidla ... | 1 354,55 | MOTODUO s.r.o. | detaily |
Faktúra | 241611 | 29.11.2024 | | Služby GDPR za október 2024 | 24,00 | ITAK s.r.o. | detaily |
Faktúra | 347101471 | 29.11.2024 | | vodné za 10/2024 | 473,96 | Západoslovenská vodárenská spoločno... | detaily |
Faktúra | 8359235805 | 29.11.2024 | | telefónne služby 10/2024 | 240,58 | Slovak Telekom, a.s. | detaily |
Faktúra | 4592185702 | 29.11.2024 | | PHM:
EVO Diesel 159,00 lit.
EVO ... | 343,21 | SLOVNAFT, a.s. | detaily |
Faktúra | 2024020374 | 29.11.2024 | | chlieb a pekárenské výrobky | 632,15 | Jozef Oremus PEKÁREŇ BÁNOV | detaily |
Faktúra | 81 | 29.11.2024 | | cukrárenské výrobky | 80,00 | SOŠ gastronómie a služieb | detaily |
Faktúra | 240101938 | 29.11.2024 | | Klimatizačná jednotka MIDEAMG2X12_S... | 924,00 | ELEKTRO KLÍMA NZ, s.r.o. | detaily |
Faktúra | 77 | 29.11.2024 | | Cukrárenské výrobky | 106,00 | SOŠ gastronómie a služieb | detaily |
Faktúra | 20240470 | 29.11.2024 | | dovoz tovaru - potraviny | 1 343,11 | Sociálny podnik Nitrianskeho samosp... | detaily |
Faktúra | 20240466 | 29.11.2024 | | dovoz tovaru - potraviny | 1 096,23 | Sociálny podnik Nitrianskeho samosp... | detaily |
Faktúra | 20240397 | 29.11.2024 | | dovoz tovaru - potraviny | 190,49 | Sociálny podnik Nitrianskeho samosp... | detaily |
Faktúra | 20240437 | 29.11.2024 | | dovoz tovaru - potraviny | 1 292,50 | Sociálny podnik Nitrianskeho samosp... | detaily |
Faktúra | 20240423 | 29.11.2024 | | dovoz tovaru - potraviny | 512,60 | Sociálny podnik Nitrianskeho samosp... | detaily |
Faktúra | 20240447 | 29.11.2024 | | dovoz tovaru - potraviny | 100,98 | Sociálny podnik Nitrianskeho samosp... | detaily |
Objednávka | 144/2024 | 28.11.2024 | | Objednávame kancelársky materiál po... | 723,90 | Luboš Klepoch EPOS LK | detaily |
Objednávka | 143/2024 | 28.11.2024 | | Objednávame kancelárske tlačivá pod... | 292,60 | Luboš Klepoch EPOS LK | detaily |
Zmluva | 32/V/2024 | 26.11.2024 | Darovacia zmluva 32_V_202...
| Predmetom zmluvy je darovanie nefi... | 0,00 | Mgr. Martina Haluzová | detaily |
Objednávka | 134/2024-1 | 25.11.2024 | | Objednávame Vzdelávanie online: ,,A... | 20,00 | Asociácia poskytovateľov a podporov... | detaily |
Zmluva | ISR/PO/31/10/20... | 22.11.2024 | Zmluva o podmienkac spol...
| Predmetom zmluvy je spoupráca medzi... | 0,00 | V a V Akademy, s.r.o. | detaily |
Objednávka | 140/2024 | 22.11.2024 | | Objednávame tonery CANON Cartridge ... | 236,58 | Radoslav Červeň | detaily |
Objednávka | 139/2024 | 22.11.2024 | | Objednávame Plechové disky + pneu B... | 700,00 | MOTO JAS, s.r.o. | detaily |
Objednávka | 136/2024 | 20.11.2024 | | Objednávame Čerpadlo EVOPLUS 110/18... | 853,20 | SBN - Tech s.r.o. | detaily |
Objednávka | 134/2024 | 20.11.2024 | | Objednávame knižné publikácie podľa... | 63,60 | INFRA Slovakia, s.r.o. | detaily |
Zmluva | 31/V/2024 | 18.11.2024 | Darovacia zmluva 31_V_202...
| premetom zmluvy je darovanie nefina... | 0,00 | Katarína Liková | detaily |
Zmluva | 30/V/2024 | 18.11.2024 | Darovacia zmuva 30_V_2024...
| predmetom zmluvy je darovanie nefin... | 0,00 | | detaily |
Objednávka | 132/2024 | 18.11.2024 | | Objednávame tovar podľa vlastnej po... | 525,16 | COOP Servis spol. s r.o. | detaily |
Zmluva | SC2024/0586 | 15.11.2024 | Zmluva o združenej dodáv...
| Dodávka zemného plynu | 0,00 | MET Slovakia, a.s. | detaily |
Objednávka | 131/2024 | 14.11.2024 | | Objednvame komiárske práce, revízi... | 150,00 | NAGY - kominárstvo, s.r.o | detaily |
Faktúra | 3522024 | 13.11.2024 | | Autodoprava za bezplatnú skartáciu | 180,00 | Bezplatná skatácia s.r.o. | detaily |
Faktúra | 2024019960 | 13.11.2024 | | chlieb a pekárenské výrobky | 772,31 | Jozef Oremus PEKÁREŇ BÁNOV | detaily |
Faktúra | 2024122 | 13.11.2024 | | Služby BOZP, OPP za 10/2024 | 120,00 | OHSAS Ing. Lenka Pénzešová Švecová... | detaily |
Faktúra | 20242000 | 13.11.2024 | | nerezová gastronadoba 4ks | 106,66 | COOP Servis spol. s r.o. | detaily |
Faktúra | 1052461272 | 13.11.2024 | | Vyúčtovanie elektrickej energie - p... | -755,63 | MAGNA ENERGIA a.s. | detaily |
Faktúra | 1012471038 | 13.11.2024 | | elektrická energia za 11/2024 | 2 892,06 | MAGNA ENERGIA a.s. | detaily |
Faktúra | 2024181 | 13.11.2024 | | 3kolenie SVI 1 osoba | 33,00 | 3lobit, o. z. | detaily |
Faktúra | 24185 | 13.11.2024 | | prenájom AUNOIA Therapy Cube 11/202... | 840,00 | AUNOIA PHARMA s.r.o. | detaily |
Faktúra | 4208901883 | 13.11.2024 | | preddavky na obdobie 11/2024 zemný ... | 3 786,00 | Slovenský plynarenský priemysel, a.... | detaily |
Faktúra | 20240388 | 13.11.2024 | | Dovoz tovaru - potraviny | 1 125,87 | Sociálny podnik Nitrianskeho samosp... | detaily |
Faktúra | 20240378 | 13.11.2024 | | Dodávka tovaru - potraviny | 1 708,16 | Sociálny podnik Nitrianskeho samosp... | detaily |
Faktúra | 20240371 | 13.11.2024 | | Dovoz tovar - potraviny | 12,08 | Sociálny podnik Nitrianskeho samosp... | detaily |
Faktúra | 1011013 | 13.11.2024 | | pripojenie do dátovej siete č. 1011... | 18,92 | FOST computers s.r.o. | detaily |
Faktúra | 20240350 | 13.11.2024 | | Dovoz toaru - potraviny | 1 007,94 | Sociálny podnik Nitrianskeho samosp... | detaily |
Faktúra | 20240357 | 13.11.2024 | | Dovoz tovaru - potraviny | 309,16 | Sociálny podnik Nitrianskeho samosp... | detaily |
Faktúra | 47/2024 | 13.11.2024 | | Prevádzkovanie ČOV a odber vzoriek ... | 540,00 | MONSTAV PROJEK s.r.o. | detaily |
Faktúra | 8412467069 | 13.11.2024 | | zemný plyn za 9/2024 | 303,52 | Slovenský plynarenský priemysel, a.... | detaily |
Faktúra | 76 | 13.11.2024 | | cukrárenské výrobky | 80,00 | SOŠ gastronómie a služieb | detaily |
Faktúra | 240912 | 13.11.2024 | | kancelárske potreby | 1 073,62 | Slavomír Binčík - JUNIOR | detaily |
Faktúra | 240909 | 13.11.2024 | | materiál pre výchovu | 925,30 | Slavomír Binčík - JUNIOR | detaily |
Faktúra | 1241427 | 13.11.2024 | | Výkon zdravotného dohľadu na obdobi... | 780,00 | MG PZS, s.r.o. | detaily |
Faktúra | 2024718 | 13.11.2024 | | Kremačné služby za zosnulého prijím... | 480,00 | KREMATÓRIUM Molnár, s.r.o. | detaily |
Faktúra | 2024000156 | 13.11.2024 | | Vývoz kontajnera | 271,10 | Obec Maňa | detaily |
Faktúra | 20240088 | 13.11.2024 | | Služby v civilnej ochrane za obfobi... | 120,00 | Proteko s.r.o. | detaily |
Faktúra | 4592175903 | 13.11.2024 | | PHM:
EVO Diesel 59 lit.
EVO 95 2... | 125,47 | SLOVNAFT, a.s. | detaily |
Faktúra | 240101512 | 13.11.2024 | | Tovar - šatníkova skriňa 2 ks | 376,63 | KOVOTYP s.r.o. | detaily |
Faktúra | 2024019051 | 13.11.2024 | | chlieb a pekárenské výrobky | 605,06 | Jozef Oremus PEKÁREŇ BÁNOV | detaily |
Faktúra | 20240320 | 13.11.2024 | | Dovoz tovaru - potraviny | 831,47 | Sociálny podnik Nitrianskeho samosp... | detaily |
Faktúra | 20240317 | 13.11.2024 | | Dodávka tovaru - potraviny | 261,17 | Sociálny podnik Nitrianskeho samosp... | detaily |
Faktúra | 4230938 | 13.11.2024 | | Vzdelávacie služby poskytnuté jedn... | 98,00 | EDOS-PEM s.r.o. | detaily |
Faktúra | 73 | 13.11.2024 | | cukrárenské výrobky | 80,00 | SOŠ gastronómie a služieb | detaily |
Faktúra | 241608 | 13.11.2024 | | zber a spracovanie VŽP | 43,20 | BEMIA plus, s.r.o. | detaily |
Faktúra | 2024193 | 13.11.2024 | | plošinová váha TCS-200kg | 140,00 | TFA SLOVAKIA, s.r.o. | detaily |
Zmluva | 29/V/2024 | 11.11.2024 | Darovacia zmluva 29_V_202...
| Predmetom zmluvy je darovanie nefin... | 0,00 | Ingrid Bolechová | detaily |
Objednávka | 129/2024 | 11.11.2024 | | Objednávame Servis a opravu motorov... | 1 354,55 | MOTODUO s.r.o. | detaily |
Objednávka | 128/2024 | 8.11.2024 | | Objednávame Nitrilové rukavice CAR... | 950,40 | ENTER 21 s.r.o. | detaily |
Objednávka | 127/2024 | 8.11.2024 | | Objednávame PVC Obrusovina 20m v po... | 1 127,70 | MOLNÁR S+M, s.r.o. | detaily |
Objednávka | 124/2024 | 7.11.2024 | | Objednávame opravu plošiny - ŠIKM... | 244,80 | MANUS Prostějov, spol. s r.o.. | detaily |
Zmluva | 28/V/2024 | 7.11.2024 | Darovacia znluva 28_V_202...
| Predmetom zmluvy je nefinančný dar ... | 0,00 | Dáša Bandová | detaily |
Zmluva | 5055/2024 | 7.11.2024 | Zmluva o združenej dodávk...
| Zmluva o združenej dodávke elektrin... | 0,00 | MAGNA ENERGIA a.s. | detaily |
Objednávka | 122/2024 | 5.11.2024 | | Objednávae Gastronádoba nerezová GN... | 106,66 | COOP Servis spol. s r.o. | detaily |
Objednávka | 120/2024 | 5.11.2024 | | Objednávame PE vrecia do košov veľk... | 3 079,20 | MAGNUS COMPANY s.r.o. | detaily |
Objednávka | 119/2024 | 4.11.2024 | | Objednávame klimatizačnú jednotku M... | 924,00 | ELEKTRO KLIMA NZ s.r.o. | detaily |
Objednávka | 118/2024 | 4.11.2024 | | Objednávame kancelársky materiál po... | 1 073,62 | Slavomír Binčík - JUNIOR | detaily |
Objednávka | 117/2024 | 4.11.2024 | | Objednávame materiál na výchovu pod... | 925,30 | Slavomír Binčík - JUNIOR | detaily |
Objednávka | 116/2024 | 4.11.2024 | | Objednávame školenie ,,MUZIKOTERAPI... | 33,00 | 3lobit, o.z. | detaily |
Faktúra | 3391347 | 28.10.2024 | | nákup tovaru jedálený stôl 2 ks, je... | 680,80 | Sconto Nábytok, s.r.o. Pobočka - Ni... | detaily |
Faktúra | 6124 | 28.10.2024 | | opravy na výťahoch TOV, TNV, MNV a ... | 643,00 | Juraj Horník | detaily |
Faktúra | 20240307 | 28.10.2024 | | dovoz tovaru - potraviny | 672,72 | Sociálny podnik Nitrianskeho samosp... | detaily |
Faktúra | 2024469 | 28.10.2024 | | elektronický trezor | 70,00 | Luboš Klepoch EPOS LK | detaily |
Faktúra | 866252838 | 28.10.2024 | | zemný plyn 10/2024 ZPB | 484,00 | Slovenský plynarenský priemysel, a.... | detaily |
Faktúra | 6628752395 | 28.10.2024 | | Havarijné poistné motorových vozidi... | 1 175,99 | KOOPERATÍVA poisťovňa, a.s. Vienna ... | detaily |
Faktúra | 2024388 | 28.10.2024 | | kontrola pož. hydrantov | 111,00 | FIREX-Pásztor s.r.o. | detaily |
Faktúra | 20241848 | 28.10.2024 | | oprava el. konvektomatu Unox | 2 668,80 | COOP Servis spol. s r.o. | detaily |
Faktúra | 8650102835 | 28.10.2024 | | Predplatné Účto ROPO a OBCí Premium... | 234,00 | Wolters Kluwer SR s.r.o. | detaily |
Faktúra | 20240264 | 28.10.2024 | | dovoz tovaru - potraviny | 1 047,78 | Sociálny podnik Nitrianskeho samosp... | detaily |
Faktúra | 8357645848 | 28.10.2024 | | telefónne služby 9/2024 | 265,78 | Slovak Telekom, a.s. | detaily |
Faktúra | 2024018537 | 28.10.2024 | | chlieb a pekárenské výrobky | 762,42 | Jozef Oremus PEKÁREŇ BÁNOV | detaily |
Faktúra | 20241863 | 28.10.2024 | | tabletová soľ 25kg balenie - 20 ks | 360,00 | COOP Servis spol. s r.o. | detaily |
Faktúra | 71 | 28.10.2024 | | cukrárenské výrobky | 88,00 | SOŠ gastronómie a služieb | detaily |
Faktúra | 20240276 | 28.10.2024 | | dovoz tovaru - potraviny | 224,20 | Sociálny podnik Nitrianskeho samosp... | detaily |
Faktúra | 20240281 | 28.10.2024 | | dovoz tovaru - potraviny | 473,18 | Sociálny podnik Nitrianskeho samosp... | detaily |
Faktúra | 20240284 | 28.10.2024 | | dovoz tovaru - potraviny | 1 065,11 | Sociálny podnik Nitrianskeho samosp... | detaily |
Faktúra | 20240293 | 28.10.2024 | | dovoz tovaru - potraviny | 1 194,13 | Sociálny podnik Nitrianskeho samosp... | detaily |
Faktúra | 24121 | 28.10.2024 | | inštalácia a konfigurácia IT do 30 ... | 19,20 | Radoslav Červeň | detaily |
Faktúra | 1012460912 | 28.10.2024 | | elektrická energia 10/2024 | 2 892,06 | MAGNA ENERGIA a.s. | detaily |
Faktúra | 004205802090 | 28.10.2024 | | zemný plyn 10/2024 preddavok | 2 349,00 | Slovenský plynarenský priemysel, a.... | detaily |
Faktúra | 2024000152 | 28.10.2024 | | kredity na odvoz odpadu - 6 ks | 330,00 | Obec Maňa | detaily |
Faktúra | 241460 | 28.10.2024 | | Vykonávanie služieb úloh GDPR za s... | 24,00 | ITAK s.r.o. | detaily |
Faktúra | 4592168416 | 28.10.2024 | | PHM: EVO 95 24,93 lit. | 36,75 | SLOVNAFT, a.s. | detaily |
Faktúra | 2024433 | 28.10.2024 | | nákup tovaru | 59,80 | Luboš Klepoch EPOS LK | detaily |
Faktúra | 24120 | 28.10.2024 | | originál toner CANON CRG-725 - 20 k... | 520,00 | Radoslav Červeň | detaily |
Faktúra | 20240231 | 28.10.2024 | | dovoz tovaru - potraviny | 376,60 | Sociálny podnik Nitrianskeho samosp... | detaily |
Faktúra | 20240225 | 28.10.2024 | | dovoz tovaru - potraviny | 206,32 | Sociálny podnik Nitrianskeho samosp... | detaily |
Faktúra | 20240226 | 28.10.2024 | | dovoz tovaru - potraviny | 217,64 | Sociálny podnik Nitrianskeho samosp... | detaily |
Faktúra | 68 | 28.10.2024 | | cukrárenské výrobky | 80,00 | SOŠ gastronómie a služieb | detaily |
Faktúra | 2024074 | 28.10.2024 | | materiál na prevádzku zariadenia | 1 117,46 | Michal Švec TECHNOKOV | detaily |
Faktúra | 2024073 | 28.10.2024 | | materiál na prevádzku PTÚ | 1 836,75 | Michal Švec TECHNOKOV | detaily |
Faktúra | 10002064 | 28.10.2024 | | čistiace prostriedky | 2 970,56 | Viera Szíkorová SANTECH | detaily |
Faktúra | 347101345 | 28.10.2024 | | vodné za 9/2024 | 684,28 | Západoslovenská vodárenská spoločno... | detaily |
Faktúra | 1052454936 | 28.10.2024 | | Vyúčtovanie - preplatok zemný plyn ... | -479,72 | MAGNA ENERGIA a.s. | detaily |
Zmluva | 25102024 | 28.10.2024 | Dodatok č. 2 k Zmluve o p...
| uplatnenie SKONTA 5% z celkovej hod... | 0,00 | MG PZS s.r.o. | detaily |
Zmluva | 27/V/2024 | 24.10.2024 | Darovacia zmluva 27_V_202...
| Predmetom zmluvy je nefinančný dar... | 0,00 | Bc. Mariannna Mestrová | detaily |
Objednávka | 113/2024 | 24.10.2024 | | Objednávame stavebné, vodoinštalačn... | 4 294,19 | RONAKOM s.r.o. | detaily |
Zmluva | 26/V/2024 | 24.10.2024 | Darovacia zmluva 26_V_202...
| Predmetom zmluvy je nefinančný dar:... | 0,00 | Michaela Kajanoviičová | detaily |
Zmluva | 25/V/2024 | 17.10.2024 | Darovacia zmluva 25_V_202...
| Predmetom zmluvy je darovanie nefi... | 0,00 | | detaily |
Objednávka | 110/2024 | 17.10.2024 | | Objednávame Kremačné služby pre zos... | 480,00 | KREMATÓRIUM Molnár, s.r.o. | detaily |
Objednávka | 109/2024 | 17.10.2024 | | Objednávame Jedálenská stolička BOL... | 680,80 | SCONTO Nábytok s.r.o. | detaily |
Objednávka | 108/2024 | 17.10.2024 | | Objednávame Šatníková skriňa 2-dver... | 376,63 | KOVOTYP s.r.o. | detaily |
Zmluva | 24/V/2024 | 17.10.2024 | Darovacia zmluva 24_V_202...
| Predmetom zmluvy je darovanie nefin... | 0,00 | Združrnie rodičov a priateľov pr ZS... | detaily |
Zmluva | 23/V/2024 | 17.10.2024 | Darovacia zmluva 23_V_202...
| Predmetom zmluvy je darovanie nefi... | 0,00 | PhDr. Iveta Vörösová, MBA | detaily |
Zmluva | 22/V/2024 | 17.10.2024 | Darovacia zmluva 22_V_202...
| Predmetom zmluvy je darovanie nefi... | 0,00 | PhDr. Iveta Vörösová, MBA | detaily |
Zmluva | 11102024 | 15.10.2024 | Dohoda o zabezpečení a vy...
| predmetom tejto dohody je zabezpeče... | 0,00 | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Tr... | detaily |
Zmluva | 09102024 | 15.10.2024 | Zmluva o praktickej výučb...
| predmetom zmluvy je zabezpečenie vý... | 0,00 | Trnavská univerzita so sídlom v Trn... | detaily |
Objednávka | 105/2024 | 15.10.2024 | | Objednávame deratizáciu a desinsekc... | 228,00 | SANOVET, s.r.o. | detaily |
Objednávka | 104/2024 | 15.10.2024 | | Objednvávame Plošinovú váhu TCS-200... | 140,00 | TFA SLOVAKIA | detaily |
Objednávka | 105/2024 | 11.10.2024 | | Objednávame Elektronický trezor 31... | 70,00 | Luboš Klepoch EPOS LK | detaily |
Faktúra | 24152 | 10.10.2024 | | Prenájom AUNOIA Therapy Cube 10/202... | 840,00 | AUNOIA PHARMA s.r.o. | detaily |
Faktúra | 202465 | 10.10.2024 | | Supervízia v ZSS | 750,00 | Občianske poradne SR | detaily |
Faktúra | 65 | 10.10.2024 | | cukrárenské výrobky | 80,00 | SOŠ gastronómie a služieb | detaily |
Faktúra | 1011013 | 10.10.2024 | | poskytovanie služby Hiadeľ | 18,92 | FOST computers s.r.o. | detaily |
Faktúra | 20240213 | 10.10.2024 | | Dovoz tovaru - potraviny | 1 130,25 | Sociálny podnik Nitrianskeho samosp... | detaily |
Faktúra | 2024017623 | 10.10.2024 | | Chlieb a pekárenské výrobky | 664,97 | Jozef Oremus PEKÁREŇ BÁNOV | detaily |
Faktúra | 2024108 | 10.10.2024 | | Služby BOZP, OPP za 9/2024 | 120,00 | OHSAS Ing. Lenka Pénzešová Švecová... | detaily |
Faktúra | 2024000134 | 10.10.2024 | | poskytnutie vysokozdvižnej plošiny ... | 62,50 | Obec Maňa | detaily |
Faktúra | 2024000133 | 10.10.2024 | | vývoz kontajnera | 248,81 | Obec Maňa | detaily |
Faktúra | 20240666 | 10.10.2024 | | Pracie prostriedky | 4 269,80 | Professional support s.r.o. | detaily |
Faktúra | 2024071 | 10.10.2024 | | Vozík na hygienu 1 ks | 40,46 | Michal Švec TECHNOKOV | detaily |
Faktúra | 20240165 | 10.10.2024 | | Dovoz tovaru - potraviny | 187,95 | Sociálny podnik Nitrianskeho samosp... | detaily |
Faktúra | 20240170 | 10.10.2024 | | Dovoz tovaru - potraviny | 306,22 | Sociálny podnik Nitrianskeho samosp... | detaily |
Faktúra | 20240180 | 10.10.2024 | | Dovoz tovaru - potraviny | 1 452,76 | Sociálny podnik Nitrianskeho samosp... | detaily |
Faktúra | 20240185 | 10.10.2024 | | Dovoz tovaru - potraviny | 360,33 | Sociálny podnik Nitrianskeho samosp... | detaily |
Faktúra | 20240192 | 10.10.2024 | | Dovoz tovaru - potraviny | 2 552,36 | Sociálny podnik Nitrianskeho samosp... | detaily |
Faktúra | 8410032665 | 10.10.2024 | | zemný plyn za mesiac 8/2024 | 1 715,64 | Slovenský plynarenský priemysel, a.... | detaily |
Faktúra | 4592154661 | 10.10.2024 | | PHM: EVO 95 54 lit. | 82,30 | SLOVNAFT, a.s. | detaily |
Faktúra | 241402 | 10.10.2024 | | trojmesačný poplatok za služby v od... | 30,60 | BEMIA plus, s.r.o. | detaily |
Faktúra | 2024017158 | 10.10.2024 | | chlieb a pekárenské výrobky | 664,11 | Jozef Oremus PEKÁREŇ BÁNOV | detaily |
Faktúra | 2024016635 | 10.10.2024 | | chlieb a pekárenské výrobky | 541,83 | Jozef Oremus PEKÁREŇ BÁNOV | detaily |
Faktúra | 241345 | 10.10.2024 | | zber a spracovanie VŹP , vrecia 8/2... | 91,50 | BEMIA plus, s.r.o. | detaily |
Faktúra | 62 | 10.10.2024 | | cukrárenské výrobky | 88,00 | SOŠ gastronómie a služieb | detaily |
Faktúra | 60 | 10.10.2024 | | cukrárenské výrobky | 160,00 | SOŠ gastronómie a služieb | detaily |
Faktúra | 20241644 | 10.10.2024 | | oprava el. konvektomatu Unox | 254,70 | COOP Servis spol. s r.o. | detaily |
Faktúra | 24434081 | 10.10.2024 | | kancelársky stôl Flexible 2 ks | 544,80 | B2B Partner s.r.o. | detaily |
Faktúra | 2024616 | 10.10.2024 | | kremačné služby pre zosnulého Prijí... | 480,00 | KREMATÓRIUM Molnár, s.r.o. | detaily |
Faktúra | 241000947 | 10.10.2024 | | maliarské potrebby | 82,72 | COLORMIKA s.r.o. | detaily |
Faktúra | 2451085173 | 10.10.2024 | | nábytok kancelársky - 2ks - RIOMA T... | 1 595,64 | KONDELA s.r.o. | detaily |
Faktúra | 20240157 | 10.10.2024 | | Dovoz tovaru - potraviny | 2 242,56 | Sociálny podnik Nitrianskeho samosp... | detaily |
Faktúra | 20240463 | 10.10.2024 | | Dovoz tovaru - potraviny | 1 186,08 | Sociálny podnik Nitrianskeho samosp... | detaily |
Faktúra | 8355784454 | 10.10.2024 | | teleefonné služby za 8/2024 | 245,11 | Slovak Telekom, a.s. | detaily |
Faktúra | 34101175 | 10.10.2024 | | Vodné za mesiac august 2024 | 426,72 | Západoslovenská vodárenská spoločno... | detaily |
Objednávka | 103/2024 | 10.10.2024 | | Objednávame kontrolu požiarných h... | 111,00 | FIREX-Pásztor s.r.o. | detaily |
Objednávka | 102/2024 | 8.10.2024 | | Objednávame Webinár a záznam z pod... | 42,00 | Regionálne vzdelávacie centrum Koš... | detaily |
Objednávka | 99/2024 | 4.10.2024 | | Objednávame Čistiace prostriedky na... | 2 970,56 | Viera Szíkorová SANTECH | detaily |
Objednávka | 98/2024 | 4.10.2024 | | Objednávame Autodporavu za bezpaltn... | 180,00 | Bezplatná skartácia s.r.o | detaily |
Zmluva | 21/V/2024 | 1.10.2024 | Darovacia zmluva 21_V_202...
| Predmetom zmluvy je darovanie nef... | 0,00 | Marianna Mestrová | detaily |
Zmluva | 20/V/2024 | 1.10.2024 | Darovacia zmluva 20_V_202...
| Predmetom zmluvy je darovanie nefin... | 0,00 | Ing. Mária Melišková | detaily |
Objednávka | 96/2024 | 1.10.2024 | | Objednávame ONline Seminár - Odmeňo... | 98,00 | EDOS-PEM s.r.o. | detaily |
Objednávka | 95/2024 | 1.10.2024 | | Objednávame OBRÚSKY 1 vrst. (rozme... | 59,80 | Luboš Klepoch EPOS LK | detaily |
Objednávka | 94/2024 | 30.9.2024 | | Objednávame tovar podľa vlastného ... | 1 117,46 | Michal Švec TECHNOKOV | detaily |
Objednávka | 93/2024 | 30.9.2024 | | Objednávame tovar podľa vlastného ... | 1 836,75 | Michal Švec TECHNOKOV | detaily |
Zmluva | 19/V/2024 | 30.9.2024 | Darovacia zmluva 19_V_202...
| Predmetom zmluvy je darovanie nefin... | 200,00 | Štefan Récky | detaily |
Zmluva | č. 10/V/2023-V | 30.9.2024 | Zmluva o výpožičke nebyto...
| Predmetom a účelom zmluvy je výpoži... | 0,00 | Obec Maňa | detaily |
Objednávka | 91/2024 | 25.9.2024 | | Objednávame Tabletovú soľ 25kg v mn... | 360,00 | COOP Servis spol. s r.o. | detaily |
Objednávka | 90/2024 | 25.9.2024 | | Objednávame Ariel Professional S1 ... | 4 269,80 | Professional support s.r.o. | detaily |
Objednávka | 87/2024-1 | 25.9.2024 | | Objednávame vozík na hygienu v po... | 40,46 | Michal Švec TECHNOKOV | detaily |
Objednávka | 88/2024 | 23.9.2024 | | Objednávame u Vás Tonery - cartridg... | 520,00 | Radoslav Červeň | detaily |
Faktúra | 006243 | 19.9.2024 | | studňa - vzorky - vlastný zdroj | 141,60 | Eurofins Food Testing Slovakia s.r.... | detaily |
Faktúra | 4592146831 | 19.9.2024 | | PHM:
EVO Diesel 71,03 lit.
EVO ... | 152,27 | SLOVNAFT, a.s. | detaily |
Faktúra | 241369 | 19.9.2024 | | Vykonávanie služieb GDPR za 08/2024... | 24,00 | ITAK s.r.o. | detaily |
Faktúra | 58 | 19.9.2024 | | cukrárenské výrobky | 72,00 | SOŠ gastronómie a služieb | detaily |
Faktúra | 2024103 | 19.9.2024 | | elearning-VR / zamestnanca | 10,00 | OHSAS Ing. Lenka Pénzešová Švecová... | detaily |
Faktúra | 2024098 | 19.9.2024 | | Služby BOZP, OPP za 08/2024 | 120,00 | OHSAS Ing. Lenka Pénzešová Švecová... | detaily |
Faktúra | 2024015819 | 19.9.2024 | | chlieb a pekárenské výrobky | 755,83 | Jozef Oremus PEKÁREŇ BÁNOV | detaily |
Faktúra | 20240044 | 19.9.2024 | | zdravotnícke pomôcky do ambulancie | 537,66 | Lekáreň Pri kostole, Maňa | detaily |
Faktúra | 1052448003 | 19.9.2024 | | Vyúčtovanie elektrina - preplatok | -557,58 | MAGNA ENERGIA a.s. | detaily |
Faktúra | 24630 | 19.9.2024 | | potravinová fólia v boxe 29cm x 30m... | 41,46 | ARC Inernational, s.r.o. | detaily |
Faktúra | 24102 | 19.9.2024 | | prenájom AUNOIA Therapy Cube 09/202... | 840,00 | AUNOIA PHARMA s.r.o. | detaily |
Faktúra | 20240128 | 19.9.2024 | | dovoz tovaru - potraviny | 817,72 | Sociálny podnik Nitrianskeho samosp... | detaily |
Faktúra | 20240131 | 19.9.2024 | | dodanie tovaru - potraviny | 597,43 | Sociálny podnik Nitrianskeho samosp... | detaily |
Faktúra | 20240136 | 19.9.2024 | | dovoz tovaru - potraviny | 872,72 | Sociálny podnik Nitrianskeho samosp... | detaily |
Faktúra | 20240141 | 19.9.2024 | | dovoz tovaru - potraviny | 342,34 | Sociálny podnik Nitrianskeho samosp... | detaily |
Faktúra | 20240148 | 19.9.2024 | | dovoz tovaru - potraviny | 1 712,46 | Sociálny podnik Nitrianskeho samosp... | detaily |
Faktúra | 20240144 | 19.9.2024 | | dovoz tovaru - potraviny | 425,45 | Sociálny podnik Nitrianskeho samosp... | detaily |
Faktúra | 1012455110 | 19.9.2024 | | elektrina za 09/2024 | 2 892,06 | MAGNA ENERGIA a.s. | detaily |
Faktúra | 8182207813 | 19.9.2024 | | zemný plyn za 09/2024 ZPB | 484,00 | Slovenský plynarenský priemysel, a.... | detaily |
Faktúra | 4205002080 | 19.9.2024 | | zemný plyn za 09/2024 | 1 899,00 | Slovenský plynarenský priemysel, a.... | detaily |
Faktúra | 1011013 | 19.9.2024 | | Poskytovanie služieb | 18,92 | FOST computers s.r.o. | detaily |
Faktúra | 24108991 | 19.9.2024 | | NycoCard CRP KAP5ul: (48testov)
Ka... | 138,60 | Eurolab Lambda, a.s. | detaily |
Faktúra | 8422207559 | 19.9.2024 | | Zemná plyn za 07/2024 | 751,35 | Slovenský plynarenský priemysel, a.... | detaily |
Faktúra | 2024000128 | 19.9.2024 | | Vývoz kontajnera | 222,91 | Obec Maňa | detaily |
Faktúra | 2024015280 | 19.9.2024 | | Chlieb a pekárenské výrobky | 503,43 | Jozef Oremus PEKÁREŇ BÁNOV | detaily |
Faktúra | 12024021 | 19.9.2024 | | Archívne krabica EMBA TYP II/390 R:... | 31,99 | RIVAS s.r.o. | detaily |
Faktúra | 240093 | 19.9.2024 | | ťahanie lapača tukov 1x | 420,00 | Pavol Šlechta | detaily |
Faktúra | 240092 | 19.9.2024 | | 5ahanie kalov 2x | 180,00 | Pavol Šlechta | detaily |
Faktúra | 45921377 | 19.9.2024 | | PHM:
EVO95 32,87 lit. | 51,74 | SLOVNAFT, a.s. | detaily |
Faktúra | 949799 | 18.9.2024 | | kuchynská linka Lina | 159,20 | MERKURY SHOP s.r.o. | detaily |
Faktúra | 949835 | 18.9.2024 | | kuchynská doska porterhause bystrý ... | 79,00 | MERKURY SHOP s.r.o. | detaily |
Faktúra | 2451078577 | 18.9.2024 | | NORTY TYP 19 Polica 90 dub sonoma 2... | 531,98 | KONDELA s.r.o. | detaily |
Faktúra | 2024355 | 18.9.2024 | | Kancelárske potreby | 394,60 | Ľuboš Klepoch EPOS LK | detaily |
Faktúra | 2024003512 | 18.9.2024 | | Nitrilové rukavice modré easyCARE, ... | 312,00 | ENTER 21 s.r.o. | detaily |
Objednávka | 86/2024 | 18.9.2024 | | Objednávame opravu klimatizačnej je... | 420,00 | ELEKTRO KLÍMA NZ s.r.o. | detaily |
Objednávka | 85/2024 | 18.9.2024 | | Objednávame vysokozdvinžú plošinu d... | 62,50 | Obec Maňa | detaily |
Objednávka | 83/2024 | 17.9.2024 | | Objednávame Viacvtokový suchobežný ... | 130,00 | SCHRONER&SON s.r.o. | detaily |
Objednávka | 82/2024 | 17.9.2024 | | Objednávame opravu ventilátoru kolo... | 2 668,80 | COOP Servis spol. s r.o. | detaily |
Objednávka | 81/2024 | 16.9.2024 | | Objednávame Kremčné služby pre zosn... | 480,00 | KREMATÓRIUM Molnár, s.r.o. | detaily |
Objednávka | 80/2024; | 13.9.2024 | | Objednávame Primalex plus 25 kg v ... | 82,72 | COLORMIKA s.r.o. | detaily |
Objednávka | 79/2024 | 12.9.2024 | | Objednávame Kancelársky stôl písací... | 544,80 | B2B Partner s.r.o. | detaily |
Objednávka | 78/2024 | 12.9.2024 | | Objednávame Skriňa so zámkom, dub a... | 1 595,64 | KONDELA s.r.o. | detaily |
Objednávka | 77/2024 | 11.9.2024 | | Objednávame čistenie a opravu KONVE... | 254,70 | COOPServis spol. s r.o. | detaily |
Zmluva | 2./2024/D | 9.9.2024 | Zmluva o dobrovoľníckej č...
| Predmetom zmluvy je vykonávať pre p... | 0,00 | Erik Štefánek | detaily |
Objednávka | 75/2024 | 3.9.2024 | | Objednávame zdravotné pomôcky na do... | 537,66 | Lekáreň Pri kostole, Maňa | detaily |
Zmluva | 18/V/2024 | 30.8.2024 | Darovacia zmluva 18_V_202...
| Predmetom zmluvy je nefinančný dar:... | 0,00 | Štefan Récky | detaily |
Objednávka | 74/2024 | 28.8.2024 | | Objednávame Potravinová fólia v bo... | 41,46 | ARC International, s.r.o. | detaily |
Objednávka | 71/2024 | 26.8.2024 | | Objednávame NycoCard CRP (48 testo... | 138,60 | Eurolab Lambda, a.s. | detaily |
Objednávka | 67/2024 | 26.8.2024 | | Objednávame u Vás minimálny rozbor... | 150,00 | Eurofins Food Testing Slovakia s.r... | detaily |
Objednávka | 66/2024 | 26.8.2024 | | Objednávame Kuchynskú linku 180 cm/... | 79,00 | MERKURY SHOP s.r.o. | detaily |
Objednávka | 65/2024 | 26.8.2024 | | Objednávame Kuchynskú linku LINA 1... | 159,20 | MERKURY SHOP s.r.o. | detaily |
Zmluva | 17/V/2024 | 22.8.2024 | Darovacia zmluva 17_V_202...
| Darovanie nefinančného daru: Prístr... | 1 500,00 | | detaily |
Objednávka | 64/2024 | 22.8.2024 | | Objednávame Kancelárske potreby po... | 394,60 | Luboš Klepoch EPOS LK | detaily |
Objednávka | 63/2024 | 22.8.2024 | | Objednávame Polica 90 dub sonoma N... | 531,98 | KONDELA s.r.o. | detaily |
Faktúra | 241243 | 22.8.2024 | | zber a spracovanie vedľajších živoč... | 91,50 | BEMIA plus, s.r.o. | detaily |
Faktúra | 5924018261 | 22.8.2024 | | Finančný spravodajca ročník 2025 - ... | 26,40 | Poradca podnikateľa spol. s r.o. | detaily |
Faktúra | 2024117 | 22.8.2024 | | Kalibrácia detektorov uniku plynu 2... | 242,40 | PS - MOS, s.r.o. | detaily |
Faktúra | 20240109 | 22.8.2024 | | Dovoz tovaru | 485,38 | Sociálny podnik Nitrianskeho samosp... | detaily |
Faktúra | 20240112 | 22.8.2024 | | Dovoz tovaru | 1 077,41 | Sociálny podnik Nitrianskeho samosp... | detaily |
Faktúra | 20240120 | 22.8.2024 | | Dovoz tovaru | 852,33 | Sociálny podnik Nitrianskeho samosp... | detaily |
Faktúra | 20240125 | 22.8.2024 | | Dovoz tovaru | 1 250,06 | Sociálny podnik Nitrianskeho samosp... | detaily |
Faktúra | 20240116 | 22.8.2024 | | Dovoz tovaru | 315,64 | Sociálny podnik Nitrianskeho samosp... | detaily |
Faktúra | 2024014391 | 22.8.2024 | | Chlieb a pekárenské výrobky | 666,96 | Jozef Oremus PEKÁREŇ BÁNOV | detaily |
Faktúra | 4592130026 | 22.8.2024 | | PHM: EVO 95
37 litrov | 58,80 | SLOVNAFT, a.s. | detaily |
Faktúra | 20240143 | 22.8.2024 | | Licencia pre užívanie softvérového... | 3 540,00 | CareSee s.r.o. | detaily |
Faktúra | 1206788500 | 22.8.2024 | | elektricka energia preddavok | 488,00 | Stredoslovenská energetika, a.s. | detaily |
Faktúra | 8122229843 | 22.8.2024 | | zemný plyn za august 2024 ZPB | 484,00 | Slovenský plynarenský priemysel, a.... | detaily |
Faktúra | 302429 | 22.8.2024 | | Posuvné dvere AURI 100 biele 3ks | 382,00 | NIVISCA SK s.r.o. | detaily |
Faktúra | 20241245 | 22.8.2024 | | Jedálenský stôl z masívu 10 ks | 650,00 | Bercon, s.r.o. | detaily |
Faktúra | 2451073916 | 22.8.2024 | | Polica 90 NORTY TYP 19 dub sonoma... | 573,79 | KONDELA s.r.o. | detaily |
Faktúra | 347101007 | 22.8.2024 | | Vodné za 7/2024 | 417,57 | Západoslovenská vodárenská spoločno... | detaily |
Faktúra | 24036 | 22.8.2024 | | Revízie/odborné prehliadky a odborn... | 2 600,00 | TRIMAN s.r.o. | detaily |
Faktúra | 8354008851 | 22.8.2024 | | telekomunikačné služby 7/2024 | 240,30 | Slovak Telekom, a.s. | detaily |
Faktúra | 40072115 | 21.8.2024 | | nákup tovaru - servírovací vozík 3 ... | 196,28 | B-commerce, s.r.o | detaily |
Faktúra | 24098 | 21.8.2024 | | Inštalácia a konfigurácia IT | 390,00 | Radoslav Červeň | detaily |
Faktúra | 24099 | 21.8.2024 | | nákup tovaru - TP - link | 473,30 | Radoslav Červeň | detaily |
Faktúra | 1012452031 | 21.8.2024 | | zemný plyn za 8/2024 | 2 892,06 | MAGNA ENERGIA a.s. | detaily |
Faktúra | 8422202787 | 21.8.2024 | | zemný plyn za 6/2024 | 573,58 | Slovenský plynarenský priemysel, a.... | detaily |
Faktúra | 20240000027 | 21.8.2024 | | Nákup tovaru - univerzálny vozík RI... | 99,96 | XLSK Nábytok s.r.o. | detaily |
Faktúra | 2024013890 | 21.8.2024 | | Chlieb a pekárenské výrobky | 583,57 | Jozef Oremus PEKÁREŇ BÁNOV | detaily |
Faktúra | 2024088 | 21.8.2024 | | Služby BOZP, OPP za 7/2024 | 100,00 | OHSAS Ing. Lenka Pénzešová Švecová | detaily |
Faktúra | 241252 | 21.8.2024 | | služby GDPR za júl 2024 | 24,00 | ITAK s.r.o., | detaily |
Faktúra | 20240100 | 21.8.2024 | | Dovoz tovaru | 1 145,06 | Sociálny podnik Nitrianskeho samosp... | detaily |
Faktúra | 20240095 | 21.8.2024 | | Dovoz tovaru | 228,21 | Sociálny podnik Nitrianskeho samosp... | detaily |
Faktúra | 1052439310 | 21.8.2024 | | elekricka energia jún 2024 | -318,21 | MAGNA ENERGIA a.s. | detaily |
Faktúra | 24071 | 21.8.2024 | | Prenájom AUNOIA Therapy CUBE 08/202... | 840,00 | AUNOIA PHARMA s.r.o. | detaily |
Faktúra | 20240103 | 21.8.2024 | | Dovoz tovaru | 336,56 | Sociálny podnik Nitrianskeho samosp... | detaily |
Faktúra | 20240087 | 21.8.2024 | | Dovoz tovaru | 621,04 | Sociálny podnik Nitrianskeho samosp... | detaily |
Faktúra | 20240089 | 21.8.2024 | | dovoz tovaru | 205,38 | Sociálny podnik Nitrianskeho samosp... | detaily |
Faktúra | 31/2024 | 21.8.2024 | | Za prevádzkovanie ČOV ZSS Maňa za o... | 540,00 | MONSTAV PROJEKT s.r.o. | detaily |
Faktúra | 1011013 | 21.8.2024 | | poskytovanie služieb | 18,92 | FOST computers s.r.o. | detaily |
Faktúra | 2024051 | 21.8.2024 | | Úprava spevnenej plochy - dovoz ka... | 1 464,00 | EKOGLOBAL, s.r.o. | detaily |
Faktúra | 2024013097 | 21.8.2024 | | Chlieb a pekárenské výrobky | 594,81 | Jozef Oremus PEKÁREŇ BÁNOV | detaily |
Faktúra | 20240082 | 21.8.2024 | | Dovoz tovaru | 879,85 | Sociálny podnik Nitrianskeho samosp... | detaily |
Faktúra | 20240079 | 21.8.2024 | | Dovoz tovaru | 720,99 | Sociálny podnik Nitrianskeho samosp... | detaily |
Objednávka | 61/2024 | 19.8.2024 | | Objednávame Archívnu krabicu EMBA T... | 31,99 | RIVAS s.r.o. | detaily |
Objednávka | 60/2024 | 19.8.2024 | | Objednávame Ťahanie Lapača tukov ... | 420,00 | Pavol Šlechta | detaily |
Objednávka | 59/2024 | 19.8.2024 | | Objednávame Nitrilové Rukavice Mod... | 312,00 | ENTER 21 s.r.o. | detaily |
Objednávka | 58/2024 | 19.8.2024 | | Objednávame ťahanie kalov v ,,KAMI... | 180,00 | Pavol Šlechta | detaily |
Zmluva | 1./2024/D | 16.8.2024 | Zmluva o dobrovoľníckej č...
| Predmetom zmluvy je dobrovoľnícka ... | 0,00 | MUDr. Veronika Radvanová | detaily |
Objednávka | 57/2024 | 14.8.2024 | | Objednávavame Kalibráciu detektora ... | 242,40 | PS _ MOS, s.r.o. | detaily |
Objednávka | 56/2024 | 8.8.2024 | | Objednávame Jedálenský stôl z masí... | 650,00 | Bercon, s.r.o. | detaily |
Objednávka | 55/2024 | 7.8.2024 | | Objednávame Polica 90 dub sonoma N... | 573,79 | KONDELA s.r.o. | detaily |
Objednávka | 54/2024 | 7.8.2024 | | Objednávame Posuvné dvere AURI 100... | 382,00 | NIVISCA SK s.r.o. | detaily |
Objednávka | 53/2024 | 7.8.2024 | | Objednávame Univerzálny vozík RIMIN... | 99,96 | XLSK Nábytok s.r.o. | detaily |
Objednávka | 52/2024 | 6.8.2024 | | Objednávame TP-Link EAP230 - Wall v... | 473,30 | Radoslav Červeň | detaily |
Zmluva | 16/V/2024 | 6.8.2024 | Darovacie zmluva 16_V_202...
| Predmetom zmluvy e darovanie nefin... | 0,00 | BC. VEronika Čapláková | detaily |
Zmluva | 15/V/2024 | 1.8.2024 | Darovacia zmluva 15_V_202...
| Predmetom zmluvy je darovanie nefin... | 0,00 | Marta Srnková | detaily |
Faktúra | 202452317 | 1.8.2024 | | Paraván (zástena )- t3 dielny | 1 515,90 | UNIZDRAV Prešov, s.r.o. | detaily |
Faktúra | 20242142 | 1.8.2024 | | EKG CONTEC 300G | 701,40 | METEC PLUS spoločnosť s ručením obm... | detaily |
Faktúra | SPF24427016 | 1.8.2024 | | Lekárska osobná váha YHBS-008 | 286,80 | B2B Partner s.r.o. | detaily |
Faktúra | 20240059 | 1.8.2024 | | Služby v civilnej ochrane | 120,00 | Proteko s.r.o. | detaily |
Faktúra | 5924016425 | 1.8.2024 | | EPI Komentáre ročný prístup od 03... | 294,00 | Poradca podnikateľa spol. s r.o. | detaily |
Objednávka | 51/2024 | 1.8.2024 | | Objednávame Školenie OBOZNÁMENIE ... | 20,00 | OHSAS Ing. Lenka Pénzešová Švecová... | detaily |
Objednávka | 50/2024 | 1.8.2024 | | Objednávame Servirovací vozík, 3 po... | 196,28 | B-commerce, s.r.o | detaily |
Zmluva | 29072024 | 31.7.2024 | Zmluva o spracovnaí osobn...
| predmetom zmluvy je úprava vzájomný... | 0,00 | Ing. Lenka Pénzešová Švecová - OHSA... | detaily |
Zmluva | 29072024 | 31.7.2024 | Zmluva o poskytovaní BOZ...
| predmetom zmluvy je zabezpečovanie ... | 4 320,00 | Ing. Lenka Pénzešová Švecová - OHSA... | detaily |
Zmluva | Z20245951_Z | 31.7.2024 | Rámcová dohoda č. Z202459...
| Predmetom zmluvy je dodanie chlieb... | 29 006,22 | Jozef Oremus PEKÁREŇ BÁNOV | detaily |
Faktúra | 4592120987 | 31.7.2024 | | PHM: EVO Diesel 143 litr.
EVO 9... | 251,98 | SLOVNAFT, a.s. | detaily |
Faktúra | 10001594 | 31.7.2024 | | Čistiace prostriedky | 1 817,46 | Viera Szíkorová SANTECH | detaily |
Faktúra | 1012443982 | 31.7.2024 | | elektrická energia 07/2024 | 2 892,06 | MAGNA ENERGIA a.s. | detaily |
Faktúra | 2241160572 | 31.7.2024 | | vodné Hiadel od 12/2023 do 6/2024 | 15,68 | Stredoslovenská vodárenská prevádzk... | detaily |
Faktúra | 241512 | 31.7.2024 | | servis práčky IPSO IY180 | 557,75 | CLEANING spol. s r. o. | detaily |
Faktúra | 2024351 | 31.7.2024 | | Poskytovanie
služieb č.2024KU173 k... | 266,40 | PROMYS soft, s.r.o. | detaily |
Faktúra | 20240075 | 31.7.2024 | | dodávka tovaru | 581,60 | Sociálny podnik Nitrianskeho samosp... | detaily |
Faktúra | 20240077 | 31.7.2024 | | dodávka tovaru | 150,27 | Sociálny podnik Nitrianskeho samosp... | detaily |
Faktúra | 2024000114 | 31.7.2024 | | vývoz kontajnera | 268,27 | Obec Maňa | detaily |
Faktúra | 241508 | 31.7.2024 | | Servis práčky PRIMUS FX180 | 832,34 | CLEANING spol. s r. o. | detaily |
Faktúra | 347100882 | 31.7.2024 | | vodné 6/2024 | 682,75 | Západoslovenská vodárenská spoločno... | detaily |
Faktúra | 8352230952 | 31.7.2024 | | telefónne služby 07/2024 | 237,02 | Slovak Telekom, a.s. | detaily |
Faktúra | 241135 | 31.7.2024 | | poplatok za zber a spracovnaie VŽP... | 61,20 | BEMIA plus, s.r.o. | detaily |
Faktúra | 240100949 | 31.7.2024 | | servis klimatizačnej jednotky | 64,32 | ELEKTRO KLIMA NZ, s.r.o. | detaily |
Faktúra | 2024012377 | 31.7.2024 | | Chlieb a pekárenské výrobky | 672,69 | Jozef Oremus PEKÁREŇ BÁNOV | detaily |
Faktúra | 4592113220 | 31.7.2024 | | PHM: EVO95 59 lit. | 94,90 | SLOVNAFT, a.s. | detaily |
Faktúra | 202400060 | 31.7.2024 | | DAB EVOPLUS 110/180XM čerpadlo | 876,17 | PS - MOS, s.r.o. | detaily |
Faktúra | 2024083 | 31.7.2024 | | e-learning BOZP/OPP 2 osoby | 40,00 | OHSAS Ing. Lenka Penzešová Švecová | detaily |
Faktúra | 8400206259 | 31.7.2024 | | poplatok za pripojenie | 216,36 | SPP - distribúcia, a.s. | detaily |
Faktúra | 231032 | 31.7.2024 | | Služby GPDR za jún/2024 a školenie ... | 66,00 | ITAK s.r.o., | detaily |
Faktúra | 2024068 | 31.7.2024 | | Služby BOZP/OPP za 6/2024 | 100,00 | OHSAS Ing. Lenka Penzešová Švecová | detaily |
Faktúra | 361415 | 31.7.2024 | | Servis motorového vozidla škoda Fá... | 238,51 | MOTO JAS, s.r.o. | detaily |
Faktúra | 2024011567 | 31.7.2024 | | chlieb a pekárenské výrobky | 628,27 | Jozef Oremus PEKÁREŇ BÁNOV | detaily |
Faktúra | 1052430582 | 31.7.2024 | | Vyúčtovanie - preplatok za elektri... | -414,76 | MAGNA ENERGIA a.s. | detaily |
Faktúra | 8412445471 | 31.7.2024 | | vrátka za zemný plyn | -0,51 | Slovenský plynarenský priemysel, a.... | detaily |
Faktúra | 8122185372 | 31.7.2024 | | zemný plyn 07/2024 ZPB | 484,00 | Slovenský plynarenský priemysel, a.... | detaily |
Faktúra | 24056 | 31.7.2024 | | Prenájom AUNOIA Therapy Cube 07/202... | 840,00 | AUNOIA PHARMA, s.r.o. | detaily |
Faktúra | 56 | 31.7.2024 | | cukrárenské výrobky | 135,90 | SOŠ gastronómie a služieb | detaily |
Faktúra | 20242388 | 31.7.2024 | | mäso a mäsové výrobky | 516,87 | Majster mäsiar, s.r.o. | detaily |
Faktúra | 150057 | 31.7.2024 | | ovocie a zelenina | 524,61 | CS-FRUIT spol. s r.o. | detaily |
Faktúra | 150056 | 31.7.2024 | | ovocie a zelenina | 447,35 | CS-FRUIT spol. s r.o. | detaily |
Faktúra | 53 | 31.7.2024 | | cukrárenské výrobky | 64,20 | SOŠ gastronómie a služieb | detaily |
Faktúra | 2024010664 | 31.7.2024 | | chlieb a pekárenské výrobky | 757,98 | Jozef Oremus PEKÁREŇ BÁNOV | detaily |
Faktúra | 004205501839 | 31.7.2024 | | zemný plyn 7/2024 | 1 019,00 | Slovenský plynarenský priemysel, a.... | detaily |
Faktúra | 1011013 | 31.7.2024 | | za poskytovanie služby o pripojení ... | 18,92 | FOST computers s.r.o. | detaily |
Objednávka | 49/2024 | 30.7.2024 | | Objednávame REvíziu Bleskosvodov, C... | 2 600,00 | TRIMAN, s.r.o. | detaily |
Objednávka | 48/2024 | 26.7.2024 | | Objednávame u Vás úpravu spevnenej ... | 1 464,00 | EKOGLOBAL, s.r.o. | detaily |
Zmluva | 8006870624 | 24.7.2024 | Zmluva o pripojení do di...
| predmetom je záväzok PDS nainštalo... | 216,36 | SPP-distribúcia, a.s. | detaily |
Objednávka | 47/2024 | 23.7.2024 | | Objednávame u Vás Čistiace prostrie... | 1 817,46 | Viera Szíkorová SANTECH | detaily |
Objednávka | 46/2024 | 19.7.2024 | | Objednávame EKG CONTEC 300G v počte... | 701,40 | METEC PLUS spoločnosť s ručením obm... | detaily |
Objednávka | 45/2024 | 19.7.2024 | | Objednávame Paraván (zásten) - 3die... | 1 515,90 | UNIZDRAV Prešov, s.r.o. | detaily |
Objednávka | 44/2024 | 19.7.2024 | | Objednávame Lekársku osobnú váhu YH... | 286,80 | B2B Partner s.r.o. | detaily |
Zmluva | 14/V/2024 | 19.7.2024 | Darovacia zmluva 14_V_202...
| predmetom zmluvy je darovanie nefi... | 0,00 | Ing. Nikoleta Klimantová | detaily |
Zmluva | 13/V/2024 | 19.7.2024 | Darovacia zmluva 13_V_202...
| predmetom je nefinančný dar: Notebo... | 0,00 | PhDr. Iveta Vörösová, MBA | detaily |
Faktúra | 240934 | 15.7.2024 | | polatok a zber a pracovanie VŽP,
... | 43,20 | BEMIA plus, s.r.o. | detaily |
Faktúra | 8669750954 | 15.7.2024 | | zemný plyn jún 2024 | 484,00 | Slovenský plynarenský priemysel, a.... | detaily |
Faktúra | 4230555 | 15.7.2024 | | Seminár - ,,Nové právne úpravy v sp... | 95,00 | EDOS-PEM s.r.o. | detaily |
Objednávka | 36/2024 | 15.7.2024 | | Objednávame Seminár: ,,Mové právne... | 95,00 | EDOS-PEM s.r.o. | detaily |
Faktúra | 2024271 | 15.7.2024 | | Licencia obdobie 06/2024 - 11/2024 | 381,60 | PROMYS soft, s.r.o. | detaily |
Faktúra | 4592103310 | 15.7.2024 | | PHM:
EVO Diesel - 72 litr.
EVO 9... | 161,61 | SLOVNAFT, a.s. | detaily |
Faktúra | 230413261 | 15.7.2024 | | Trvanlivé potraviny | 4 459,69 | INMEDIA, spol. s r.o. | detaily |
Faktúra | 230413260 | 15.7.2024 | | mlieko a mliečne výrobky | 916,59 | INMEDIA, spol. s r.o. | detaily |
Faktúra | 230413255 | 15.7.2024 | | mrazené hydinové mäso a mrazené pot... | 536,93 | INMEDIA, spol. s r.o. | detaily |
Faktúra | SK20240370 | 15.7.2024 | | Pracie prostriedky | 1 595,46 | Professional support s.r.o. | detaily |
Objednávka | 43/2024 | 15.7.2024 | | Objednávame u Vás Servis a opravu m... | 238,51 | MOTO JAS, s.r.o. | detaily |
Objednávka | 37/2024 | 15.7.2024 | | Objednávame u Vás Ariel Professiona... | 1 595,46 | Professional support s.r.o. | detaily |
Faktúra | 51 | 15.7.2024 | | cukrárenské výrobky | 76,00 | SOŠ gastronómie a služieb | detaily |
Faktúra | 6628077297 | 15.7.2024 | | Úrazové poistenie osôb prepravovaný... | 225,42 | KOOPERATÍVA poisťovňa, a.s. Vienna... | detaily |
Faktúra | 347100726 | 12.7.2024 | | vodné za máj 2024 | 559,31 | Západoslovenská vodárenská spoločno... | detaily |
Faktúra | 8350446147 | 12.7.2024 | | telefónne služby máj/ 2024 | 239,50 | Slovak Telekom, a.s. | detaily |
Faktúra | 240884 | 12.7.2024 | | nebezpečný odpad 2.kvartál | 32,76 | BEMIA plus, s.r.o. | detaily |
Faktúra | 240802 | 12.7.2024 | | poplatok za zber a spracovnaie VŽP,... | 91,80 | BEMIA plus, s.r.o. | detaily |
Faktúra | 149901 | 12.7.2024 | | ovocie a zelenina | 730,14 | CS-FRUIT spol. s r.o. | detaily |
Faktúra | 149902 | 12.7.2024 | | ovocie a zelenina | 340,39 | CS-FRUIT spol. s r.o. | detaily |
Faktúra | 20242061 | 12.7.2024 | | mäso a mäsové výrobky | 230,14 | Majster mäsiar, s.r.o. | detaily |
Faktúra | 48 | 12.7.2024 | | cukrárenské výrobky | 88,00 | SOŠ gastronómie a služieb | detaily |
Faktúra | 10001374 | 12.7.2024 | | čistiace prostriedky | 1 125,54 | Viera Szíkorová SANTECH | detaily |
Faktúra | 230412651 | 12.7.2024 | | mlieko a mliečne výrobky | 579,74 | INMEDIA, spol. s r.o. | detaily |
Faktúra | 2024010495 | 12.7.2024 | | chlieb a pekárenské výrobky | 643,89 | Jozef Oremus PEKÁREŇ BÁNOV | detaily |
Faktúra | 230412709 | 12.7.2024 | | Mrazené hydinové mäso a mäsové výro... | 399,88 | INMEDIA, spol. s r.o. | detaily |
Faktúra | 230412650 | 12.7.2024 | | trvanlivé potraviny | 2 659,64 | INMEDIA, spol. s r.o. | detaily |
Faktúra | 241000579 | 12.7.2024 | | nákup tovaru - materiál | 78,92 | COLORMIKA s.r.o. | detaily |
Faktúra | 2024009607 | 12.7.2024 | | chlieb a pekárenské výrobky | 699,94 | Jozef Oremus PEKÁREŇ BÁNOV | detaily |
Faktúra | 230411236 | 12.7.2024 | | trvanlivé potraviny | 325,50 | INMEDIA, spol. s r.o. | detaily |
Faktúra | 264000157 | 12.7.2024 | | Predplatné pre PRÁVO PRE ROPO A OBC... | 57,50 | Wolters Kluwer SR s.r.o. | detaily |
Faktúra | 004208401971 | 12.7.2024 | | zemný plyn za 6/2024 | 1 213,00 | Slovenský plynarenský priemysel, a.... | detaily |
Faktúra | 2024058 | 12.7.2024 | | Služby BOZP, OPP za 5/2024 | 100,00 | OHSAS Ing. Lenka Penzešová Švecová | detaily |
Faktúra | 1011013 | 12.7.2024 | | splátkový kalendár za poskytovanie ... | 18,92 | FOST computers s.r.o. | detaily |
Faktúra | 4592095522 | 12.7.2024 | | PHM
EVO Diesel: 35 lit.
EVO 95: ... | 247,04 | SLOVNAFT, a.s. | detaily |
Faktúra | 20242041 | 12.7.2024 | | mäso a mäsové výrobky | 164,30 | Majster mäsiar, s.r.o. | detaily |
Faktúra | 149872 | 12.7.2024 | | ovocie a zelenina | 524,26 | CS-FRUIT spol. s r.o. | detaily |
Faktúra | 20241969 | 12.7.2024 | | mäso a mäsové výrobky | 288,34 | Majster mäsiar, s.r.o. | detaily |
Faktúra | 45 | 12.7.2024 | | cukrárenské výrobky | 72,00 | SOŠ gastronómie a služieb | detaily |
Faktúra | 149772 | 12.7.2024 | | ovocie a zelenina | 466,15 | CS-FRUIT spol. s r.o. | detaily |
Faktúra | 2024008818 | 12.7.2024 | | chlieb a pekárenské výrobky | 740,67 | Jozef Oremus PEKÁREŇ BÁNOV | detaily |
Faktúra | 20241859 | 12.7.2024 | | mäso a mäsové výrobky | 244,96 | Majster mäsiar, s.r.o. | detaily |
Faktúra | 43 | 12.7.2024 | | cukrárenské výrobky | 76,00 | SOŠ gastronómie a služieb | detaily |
Faktúra | 149831 | 12.7.2024 | | Ovocie a zelenina | 575,57 | CS-FRUIT spol. s r.o. | detaily |
Faktúra | 5124050022 | 12.7.2024 | | Vajcia L | 220,32 | Novogal a.s. | detaily |
Faktúra | 241000539 | 12.7.2024 | | nákup tovaru | 63,32 | COLORMIKA s.r.o. | detaily |
Faktúra | 20241945 | 12.7.2024 | | mäso a mäsové výrobky | 165,84 | Majster mäsiar, s.r.o. | detaily |
Faktúra | 230411231 | 12.7.2024 | | mrazené hydinové mäso a mrazené pot... | 654,89 | INMEDIA, spol. s r.o. | detaily |
Faktúra | 230411235 | 12.7.2024 | | mliečne výrobky | 565,18 | INMEDIA, spol. s r.o. | detaily |
Faktúra | 24042 | 12.7.2024 | | Prenájom AUNOIA Therapy Cube 6/2024... | 840,00 | AUNOIA Pharma s.r.o. | detaily |
Faktúra | 1012453414 | 12.7.2024 | | Elektrická energia za 6/2024 | 2 324,75 | MAGNA ENERGIA a.s. | detaily |
Faktúra | 240807 | 12.7.2024 | | Vykonvanie služieb úloh zodpovednej... | 24,00 | ITAK s.r.o., | detaily |
Faktúra | 8417309929 | 12.7.2024 | | zemný plyn za 4/2024 | -301,40 | Slovenský plynarenský priemysel, a.... | detaily |
Zmluva | 12/V/2024 | 10.7.2024 | Darovacia zmluva 12_V_202...
| Predmetom zmluvy je nefinančného da... | 0,00 | Božena Milková | detaily |
Zmluva | 122438643 | 10.7.2024 | Zmluva o priojení odberné...
| Predmetom | 526,80 | Západoslovenská distribučná, a.s. | detaily |
Objednávka | 42/2024 | 9.7.2024 | | Objednávame u §Vás pripojenie odbe... | 216,36 | SPP-distribúcia, a.s. | detaily |
Objednávka | 41/2024 | 9.7.2024 | | Objednávame u Vás opravu Priemyseln... | 557,75 | CLEANING spol. s r. o. | detaily |
Objednávka | 40//2024 | 9.7.2024 | | Objednávame u Vás opravu klimatizač... | 64,32 | ELEKTRO KLIMA NZ, s.r.o. | detaily |
Objednávka | 39/2024 | 9.7.2024 | | Objednávame u Vás e-learning BOZP a... | 40,00 | OHSAS Ing. Lenka Penzešová Švecová | detaily |
Zmluva | 01072024 | 9.7.2024 | Zverenie služobného moto...
| Dohoda o zverení motorového vozidla... | 0,00 | ,,KAMILKA",ZSS Maňa | detaily |
Zmluva | 01072024 | 9.7.2024 | Zverenie služobného motor...
| Dohoda o zverení motorového vozidla... | 0,00 | ,,KAMILKA",ZSS Maňa | detaily |
Zmluva | 01072024 | 9.7.2024 | Zverenie služobného motor...
| Dohoda o zverení motorového vozidla... | 0,00 | ,,KAMILKA", ZSS Maňa | detaily |
Zmluva | 20062024 | 26.6.2024 | Rámcová zmluva na dodanie... Príloha k RZ 20062024_202...
| nákup a dodávka potravinového tovar... | 0,00 | Sociálny podnik NSK, s.r.o. | detaily |
Objednávka | 38/2024 | 24.6.2024 | | Objednávame u Vás opravu Práčky PRI... | 832,34 | CLEANING spol. s r. o. | detaily |
Faktúra | 1052423919 | 20.6.2024 | | elektrina za 4/2024 vratenie | -914,21 | MAGNA ENERGIA a.s. | detaily |
Faktúra | 20241823 | 20.6.2024 | | mnäso a mäsové výrobky | 182,94 | Majster mäsiar, s.r.o. | detaily |
Faktúra | 4592085667 | 20.6.2024 | | PHM: EVO Diesel
68 lit | 105,20 | SLOVNAFT, a.s. | detaily |
Faktúra | 240508 | 20.6.2024 | | internetová a televízna sieť v ZPB | 1 951,44 | Juraj Blaško - LWC SYSTEMS | detaily |
Faktúra | 2024008201 | 20.6.2024 | | chlieb a pekárenské výrobky | 542,47 | Jozef Oremus PEKÁREŇ BÁNOV | detaily |
Faktúra | 149729 | 20.6.2024 | | ovocie a zelenina | 345,36 | CS-FRUIT spol. s r.o. | detaily |
Faktúra | 149730 | 20.6.2024 | | ovocie a zelenina | 700,04 | CS-FRUIT spol. s r.o. | detaily |
Faktúra | 20241746 | 20.6.2024 | | mäso a mäsové výrobky | 459,08 | Majster mäsiar, s.r.o. | detaily |
Faktúra | 230410073 | 20.6.2024 | | trvanlivé potraviny | 4 322,48 | INMEDIA, spol. s r.o. | detaily |
Faktúra | 2230410071 | 20.6.2024 | | mlieko a mliečné výrobky | 1 640,82 | INMEDIA, spol. s r.o. | detaily |
Faktúra | 40 | 20.6.2024 | | cukrárenské výrobky | 88,00 | SOŠ gastronómie a služieb | detaily |
Faktúra | 241000479 | 20.6.2024 | | nákup tovaru | 147,29 | COLORMIKA s.r.o. | detaily |
Faktúra | 5519002015 | 20.6.2024 | | poistné za motorové vozidlo Renualt... | 333,67 | KOOPERATÍVA poisťovňa, a.s. Vienna... | detaily |
Faktúra | 8112124845 | 20.6.2024 | | zemný plynza 5/2024 ZPB | 484,00 | Slovenský plynarenský priemysel, a.... | detaily |
Faktúra | 2024000095 | 20.6.2024 | | vývoz kontajnera | 228,47 | Obec Maňa | detaily |
Faktúra | 240734 | 20.6.2024 | | vykonávanie služieb GDPR za apríl 2... | 24,00 | ITAK s.r.o. | detaily |
Faktúra | 4208901779 | 20.6.2024 | | zemný plyn vrátenie | -1 634,00 | Slovenský plynarenský priemysel, a.... | detaily |
Faktúra | 20241654 | 20.6.2024 | | mäso a mäsové výrobky | 379,47 | Majster mäsiar, s.r.o. | detaily |
Faktúra | FA24054 | 20.6.2024 | | Toner CAnon CRG-737 black 5 ks,, LC... | 415,19 | Radoslav Červeň | detaily |
Faktúra | 230409479 | 20.6.2024 | | mrazené hydinové mäso a mrazené pot... | 432,49 | INMEDIA, spol. s r.o. | detaily |
Faktúra | 230409484 | 20.6.2024 | | mlieko a mliečne výrobky | 183,73 | INMEDIA, spol. s r.o. | detaily |
Faktúra | 149682 | 20.6.2024 | | ovocie a zelenina | 417,39 | CS-FRUIT spol. s r.o. | detaily |
Faktúra | 4592077910 | 20.6.2024 | | PHM: EVO Diesel 84 lit. , EVO 95 ... | 218,33 | SLOVNAFT, a.s. | detaily |
Faktúra | 8348649489 | 20.6.2024 | | Telefónne služby za 4/2024 | 258,11 | Slovak Telekom, a.s. | detaily |
Faktúra | 347100584 | 20.6.2024 | | vodné za apríl 2024 | 419,10 | Západoslovenská distribučná, a.s. | detaily |
Faktúra | FA24056 | 20.6.2024 | | inštaláci a konfigurácia IT | 128,40 | Radoslav Červeň | detaily |
Faktúra | 627166646 | 20.6.2024 | | vodné | 71,66 | Západoslovenská distribučná, a.s. | detaily |
Faktúra | 1012435987 | 20.6.2024 | | elektrická energia za 5/2024 | 2 324,75 | MAGNA ENERGIA a.s. | detaily |
Faktúra | 2024191 | 20.6.2024 | | elearning BOZP, OPP 1 osoba | 24,00 | OHSAS, s.r.o. | detaily |
Faktúra | 20241588 | 20.6.2024 | | mäso a mäsové výrobky | 329,15 | Majster mäsiar, s.r.o. | detaily |
Faktúra | 2024007359 | 20.6.2024 | | chlieb a pekárenské výrobky | 471,84 | Jozef Oremus PEKÁREŇ BÁNOV | detaily |
Faktúra | 2024049 | 20.6.2024 | | Služby BOZP, OPP za 4/2024 | 100,00 | OHSAS Ing. Lenka Penzešová Švecová | detaily |
Faktúra | 240504 | 20.6.2024 | | &poplatok za zber a spracovanie ved... | 91,20 | BEMIA plus, s.r.o. | detaily |
Faktúra | 11/2024 | 20.6.2024 | | Zap revádzkovanie ČOV za obdobie 01... | 540,00 | MONSTAV PROJEKT s.r.o. | detaily |
Objednávka | 37/2024 | 18.6.2024 | | Objednávame u Vás FIORILLO PIATTI A... | 1 125,54 | Viera Szíkorová SANTECH | detaily |
Zmluva | 11/V/2024 | 18.6.2024 | Darovacia zmluva 11_V_202...
| Predmetom zmluvy je nefinančný dar:... | 1 200,00 | INMEDIA, spol. s r.o. | detaily |
Zmluva | 0999000447 | 7.6.2024 | Dodatok č.1 k Návrh poist...
| Úrazové poistenie prepravovaných mo... | 1 223,37 | KOOPERATÍVA poisťovňa, a.s. Vienna... | detaily |
Objednávka | 36/2024 | 7.6.2024 | | Objednávame u Vás čerpadlo DAB EVOP... | 876,17 | PS-MOS s.r.o. | detaily |
Zmluva | 10/V/2024 | 7.6.2024 | Darovacia zmluva 10_V_202...
| Darovanie nefinančného daru: poklád... | 500,00 | Tibor Ďuráč | detaily |
Zmluva | 9/V/2024 | 7.6.2024 | Darovacia zmluva 9_V_2024...
| Darovanie nefinančného daru: stohov... | 609,12 | PhDr. Iveta Vörösová, MBA | detaily |
Zmluva | 5561/2 | 4.6.2024 | Zmluva o pripojení_202406...
| využívanie služieb Prevádzkovateľa ... | 189,00 | ŠURANY.NET s.r.o. | detaily |
Objednávka | 35/2024 | 31.5.2024 | | Objednávame Zemiaky v množstve 400k... | 730,14 | CS-FRUIT spol. s r.o. | detaily |
Zmluva | Z20243778_Z | 31.5.2024 | Rámcová zmluva č. Z202437...
| predmetom je dodanie tovaru: mäso a... | 29 800,00 | Majster mäsiar, s.r.o. | detaily |
Objednávka | 34/2024 | 31.5.2024 | | Objednávame u Vás materiál podľa vl... | 63,32 | COLORMIKA | detaily |
Zmluva | 2024KU173 | 31.5.2024 | Zmluva o poskytnutí služi...
| Poskytovanie služieb súvisiacich s ... | 444,00 | PROMYS soft, s.r.o. | detaily |
Zmluva | 8/V/2024 | 20.5.2024 | Darovacia zmluva 8_V_2024...
| Predmetom zmluvy je darovanie nefin... | 0,00 | Ing. Martina Sojková | detaily |
Objednávka | 33/2024 | 20.5.2024 | | Objednávame Internetovú a televízn... | 1 951,44 | Juraj Blaško - LWC SYSTEMS | detaily |
Objednávka | 32/2024 | 14.5.2024 | | Objednávame materiál podľa vlastné... | 147,29 | COLORMIKA s.r.o. | detaily |
Objednávka | 31/2024 | 14.5.2024 | | Objednávame toner CANON CRG - 737 b... | 415,19 | Radoslav Červeň | detaily |
Zmluva | 7/V/2024 | 10.5.2024 | Darovacia zmluva 7_V_2024...
| Darovanie nefinančného daru. detská... | 0,00 | Bc. Veronika Čapláková | detaily |
Zmluva | 6/V/2024 | 10.5.2024 | Darovacia zmluva 6_V_2024...
| Darovanie nefinančného daru - umýva... | 0,00 | | detaily |
Faktúra | 1052415737 | 10.5.2024 | | vyúčtovanie za elektrickú energiu 3... | -761,05 | MAGNA ENERGIA a.s. | detaily |
Faktúra | 230408722 | 10.5.2024 | | trvanlivé potraviny | 177,61 | INMEDIA, spol. s r.o. | detaily |
Faktúra | 230408723 | 10.5.2024 | | mliečne výrobky | 429,79 | INMEDIA, spol. s r.o. | detaily |
Faktúra | 230408724 | 10.5.2024 | | trvanlivé potraviny | 382,72 | INMEDIA, spol. s r.o. | detaily |
Faktúra | 149578 | 10.5.2024 | | ovocie a zelenina | 360,66 | CS-FRUIT spol. s r.o. | detaily |
Faktúra | 230407996 | 10.5.2024 | | trvanlivé potraviny | 1 862,53 | INMEDIA, spol. s r.o. | detaily |
Faktúra | 20241448 | 10.5.2024 | | mäso a mäsové výrobky | 160,32 | Majster mäsiar, s.r.o. | detaily |
Faktúra | 8414875918 | 10.5.2024 | | vyúčtovacia faktúra za zemný plyn ... | -498,56 | Slovenský plynarenský priemysel, a.... | detaily |
Faktúra | 004208901779 | 10.5.2024 | | preddavok na obdobie 5/2024 za zem... | 1 634,00 | Slovenský plynarenský priemysel, a.... | detaily |
Faktúra | 230407995 | 10.5.2024 | | mlieko a mliečnée | 969,72 | INMEDIA, spol. s r.o. | detaily |
Faktúra | 230408069 | 10.5.2024 | | mrazené hydinové mäso | 178,05 | INMEDIA, spol. s r.o. | detaily |
Faktúra | 51204040009 | 10.5.2024 | | Vajcia L 1080 ks | 220,32 | Novogal a.s. | detaily |
Faktúra | 2024006825 | 10.5.2024 | | chlieb a pekárenské výrobky | 637,45 | Jozef Oremus PEKÁREŇ BÁNOV | detaily |
Faktúra | 36 | 10.5.2024 | | cukrárenské výrobky | 160,00 | SOŠ gastronómie a služieb | detaily |
Faktúra | 20241481 | 10.5.2024 | | mäso a mäsové výrobky | 271,33 | Majster mäsiar, s.r.o. | detaily |
Faktúra | 20241545 | 10.5.2024 | | mäso a mäsové výrobky | 169,59 | Majster mäsiar, s.r.o. | detaily |
Faktúra | 149632 | 10.5.2024 | | ovocie a zelenina | 352,41 | CS-FRUIT spol. s r.o. | detaily |
Faktúra | 24034 | 10.5.2024 | | prenájom AUNOIA Therapy Cube 05/202... | 840,00 | LogisLogistic s.r.o. | detaily |
Faktúra | 20240029 | 10.5.2024 | | služby v civilnej ochrane | 120,00 | Proteko s.r.o. | detaily |
Faktúra | 5924008857 | 10.5.2024 | | Práca, mzdy a odmeňovanie - predpl... | 128,00 | Poradca podnikateľa spol. s r.o. | detaily |
Faktúra | 2024000084 | 10.5.2024 | | vývoz kotajnera | 203,22 | Obec Maňa | detaily |
Faktúra | 4592064461 | 10.5.2024 | | PHM EVO 95 42,10 lit. | 71,32 | SLOVNAFT, a.s. | detaily |
Faktúra | 34 | 10.5.2024 | | cukrárenské výrobky | 68,00 | SOŠ gastronómie a služieb | detaily |
Faktúra | 20241372 | 10.5.2024 | | mäso a mäsové výrobky | 123,04 | Majster mäsiar, s.r.o. | detaily |
Faktúra | 8650377556 | 10.5.2024 | | dodávka zemný plyn 4/2024 | 484,00 | Slovenský plynarenský priemysel, a.... | detaily |
Faktúra | 7990340293 | 10.5.2024 | | servisná prehliadka - údržba | 2 047,20 | Viessmann s.r.o. | detaily |
Faktúra | 804006 | 10.5.2024 | | kuchynská linka | 824,00 | VOJTECH HALASZ NABYTOK HALASZ | detaily |
Faktúra | 8471019339 | 10.5.2024 | | vodné za 3/2024 | 469,39 | Západoslovenská vodárenská spoločno... | detaily |
Faktúra | 240411 | 10.5.2024 | | Poplatok za služby v odpadovom hosp... | 32,76 | BEMIA plus, s.r.o. | detaily |
Faktúra | 2024000078 | 10.5.2024 | | Kredity na odvoz odpadu | 330,00 | Obec Maňa | detaily |
Faktúra | 8346855325 | 10.5.2024 | | telefónne služby za 3/2024 | 237,86 | Slovak Telekom, a.s. | detaily |
Faktúra | 20241273 | 10.5.2024 | | mäso a mäsové výrobky | 228,77 | Majster mäsiar, s.r.o. | detaily |
Faktúra | 2024006291 | 10.5.2024 | | chlieb a pekárenské výrobky | 516,37 | Jozef Oremus PEKÁREŇ BÁNOV | detaily |
Faktúra | 32 | 10.5.2024 | | cukrárenské výrobky | 68,00 | SOŠ gastronómie a služieb | detaily |
Faktúra | 149536 | 10.5.2024 | | ovocie a zelenina | 386,73 | CS-FRUIT spol. s r.o. | detaily |
Faktúra | 20241330 | 10.5.2024 | | mäso a mäsové výrobky | 139,40 | Majster mäsiar, s.r.o. | detaily |
Objednávka | 30/2024 | 6.5.2024 | | Objednávame Vajcia veľkosť L v počt... | 220,32 | Novogal a.s. | detaily |
Objednávka | 29/2024 | 6.5.2024 | | Objednávame Zemiaky v množstve 100 ... | 700,04 | CS-FRUIT spol. s r.o. | detaily |
Objednávka | 27/2024 | 3.5.2024 | | Objednávame Školenie BOZP, OPP form... | 24,00 | OHSAS, s.r.o. | detaily |
Zmluva | 20240425 | 30.4.2024 | Rámcová dohoda na dodanie...
| Predmetom tejto zmluvy je zásobova... | 57 348,27 | INMEDIA, spol. s r.o. | detaily |
Objednávka | 28/2024 | 30.4.2024 | | Objednávame Kuchynsku linku sektor... | 824,00 | VOJTECH HALASZ NABYTOK HALASZ | detaily |
Faktúra | 8414870538 | 23.4.2024 | | zemný plyn za 2/2024 | 4 561,00 | Slovenský plynarenský priemysel, a.... | detaily |
Faktúra | 2024031 | 23.4.2024 | | Služby BOZP, OPP za 3/2024 | 100,00 | OHSAS Ing. Lenka Penzešová Švecová | detaily |
Faktúra | 2024153 | 23.4.2024 | | školenie e-learning - 1 osoba | 24,00 | OHSAS, s.r.o. | detaily |
Faktúra | 20241231 | 23.4.2024 | | mäso a mäsové výrobky | 359,89 | Majster mäsiar, s.r.o. | detaily |
Faktúra | 4592056712 | 23.4.2024 | | PHM: Diesel- 114 lit.,
EVO 95 - 25... | 224,52 | SLOVNAFT, a.s. | detaily |
Faktúra | 230406851 | 23.4.2024 | | mrazené hydinové mäso | 45,14 | INMEDIA, spol. s r.o. | detaily |
Faktúra | 29 | 23.4.2024 | | cukrárenské výrobky | 69,00 | SOŠ gastronómie a služieb | detaily |
Faktúra | 230407055 | 23.4.2024 | | trvanlivé potraviny | 952,24 | INMEDIA, spol. s r.o. | detaily |
Faktúra | 230407076 | 23.4.2024 | | mliečne výrobky | 95,77 | INMEDIA, spol. s r.o. | detaily |
Faktúra | 149514 | 23.4.2024 | | ovocie a zelenina | 1 022,77 | CS-FRUIT spol. s r.o. | detaily |
Faktúra | 149513 | 23.4.2024 | | ovocie a zelenina | 276,19 | CS-FRUIT spol. s r.o. | detaily |
Faktúra | 149455 | 23.4.2024 | | ovocie a zelenina | 463,98 | CS-FRUIT spol. s r.o. | detaily |
Faktúra | FA24040 | 23.4.2024 | | Inštalácia a konfigurácia IT | 60,00 | Radoslav Červeň | detaily |
Faktúra | 2024000067 | 23.4.2024 | | vývoz kontajenra | 213,71 | Obec Maňa | detaily |
Faktúra | 240585 | 23.4.2024 | | vykonávanie služieb úlohy GDPR 3/20... | 24,00 | ITAK s.r.o. | detaily |
Faktúra | 5124030008 | 23.4.2024 | | Vajcia veľkosť L | 220,32 | Novogal a.s. | detaily |
Faktúra | 1011013 | 23.4.2024 | | za poskytovanie služby o pripojení ... | 18,92 | FOST computers s.r.o. | detaily |
Faktúra | 20241107 | 23.4.2024 | | mäso a mäsové výrobky | 327,78 | Majster mäsiar, s.r.o. | detaily |
Faktúra | 26 | 23.4.2024 | | cukrárenské výrobky | 156,00 | SOŠ gastronómie a služieb | detaily |
Faktúra | 230406484 | 23.4.2024 | | mrazené hydinové mäso a mrazené pot... | 414,43 | INMEDIA, spol. s r.o. | detaily |
Faktúra | 230406366 | 23.4.2024 | | trvanlivé potraviny | 175,01 | INMEDIA, spol. s r.o. | detaily |
Faktúra | 230406367 | 23.4.2024 | | mlieko a mliečne výrobky | 1 350,69 | INMEDIA, spol. s r.o. | detaily |
Faktúra | 230406365 | 23.4.2024 | | trvanlivé potraviny | 2 783,87 | INMEDIA, spol. s r.o. | detaily |
Faktúra | 202400554 | 23.4.2024 | | chlieb a pekárenské výrobky | 786,02 | Jozef Oremus PEKÁREŇ BÁNOV | detaily |
Faktúra | 1012431403 | 23.4.2024 | | elektrina za 04/2024 | 2 797,18 | MAGNA ENERGIA a.s. | detaily |
Faktúra | 004208401796 | 23.4.2024 | | preddavok na budúce obdobie 04/202... | 2 991,00 | Slovenský plynarenský priemysel, a.... | detaily |
Faktúra | 6628051257 | 23.4.2024 | | avízo na úhradu poistného za obdobi... | 842,84 | KOOPERATÍVA poisťovňa, a.s. Vienna... | detaily |
Faktúra | 20241168 | 23.4.2024 | | mäso a mäsové výrobky | 115,56 | Majster mäsiar, s.r.o. | detaily |
Faktúra | 1052412126 | 23.4.2024 | | vyúčtovanie -oprava základu dane el... | -657,95 | MAGNA ENERGIA a.s. | detaily |
Faktúra | 1011013 | 23.4.2024 | | poskytnutie služby - pripojenie do ... | 18,92 | FOST computers s.r.o. | detaily |
Faktúra | 24030 | 23.4.2024 | | prenájom AUNOIA THERAPY CUBE 04/202... | 840,00 | LogisLogistic s.r.o. | detaily |
Faktúra | 149428 | 23.4.2024 | | ovocie a zelenina | 144,61 | CS-FRUIT spol. s r.o. | detaily |
Faktúra | 230405804 | 23.4.2024 | | mlieko a mliečne výrobky | 230,47 | INMEDIA, spol. s r.o. | detaily |
Faktúra | 20241077 | 23.4.2024 | | mäso a mäsové výrobky | 182,30 | Majster mäsiar, s.r.o. | detaily |
Faktúra | 24 | 22.4.2024 | | cukrárenské výrobky | 69,00 | SOŠ gastronómie a služieb | detaily |
Faktúra | 149404 | 22.4.2024 | | ovocie a zelenina | 464,45 | CS-FRUIT spol. s r.o. | detaily |
Faktúra | 20241011 | 22.4.2024 | | mäso a mäsové výrobky | 242,15 | Majster mäsiar, s.r.o. | detaily |
Faktúra | 2024004647 | 22.4.2024 | | chlieb a pekárenské výrobky | 465,49 | Jozef Oremus PEKÁREŇ BÁNOV | detaily |
Faktúra | 2024027 | 22.4.2024 | | Oboznámenie práce v výškach 7 osoô... | 140,00 | OHSAS Ing. Lenka Penzešová Švecová | detaily |
Faktúra | 230405168 | 22.4.2024 | | trvanlivé potraviny | 742,75 | INMEDIA, spol. s r.o. | detaily |
Faktúra | 1052404978 | 22.4.2024 | | vyúčtovanie elektrickej energie za... | -75,95 | MAGNA ENERGIA a.s. | detaily |
Zmluva | 2024ZoD/61 | 8.4.2024 | Zmluva o poskytnutí daru ...
| darovanie nefinančného daru - vecn... | 0,00 | COOP Jednota Nové Zámky, spotrebné ... | detaily |
Zmluva | 4/V/2024 | 5.4.2024 | Darovacia zmluva 4_V_2024...
| darovanie nefinančného daru - Obýva... | 0,00 | Juraj Horník | detaily |
Objednávka | 26/2024 | 5.4.2024 | | Objednávame Školenie BOZP, OPP form... | 24,00 | VEMAL, s.r.o. | detaily |
Objednávka | 25/2024 | 2.4.2024 | | Objenávame Vajcia veľkosť L v počte... | 220,32 | Novogal a.s. | detaily |
Faktúra | 20240974 | 2.4.2024 | | mäso a mäsové výrobky | 149,90 | Majster mäsiar, s.r.o. | detaily |
Faktúra | 8650335461 | 2.4.2024 | | dodávky zemného plynu za 03/2024 | 484,00 | Slovenský plynarenský priemysel, a.... | detaily |
Faktúra | SK20240145 | 2.4.2024 | | pracie prostriedky | 662,05 | Professional support s.r.o. | detaily |
Faktúra | 4592047871 | 2.4.2024 | | PHM EVO 95 - 92,01 L | 148,92 | SLOVNAFT, a.s. | detaily |
Faktúra | 149353 | 2.4.2024 | | ovocie a zelenina | 415,05 | CS-FRUIT spol. s r.o. | detaily |
Faktúra | 2024004010 | 2.4.2024 | | Chlieb a pekárenské výrobky | 574,79 | Jozef Oremus PEKÁREŇ BÁNOV | detaily |
Faktúra | 230404424 | 2.4.2024 | | Mlieko a mliečne výrobky | 422,95 | INMEDIA, spol. s r.o. | detaily |
Faktúra | 230404410 | 2.4.2024 | | mrazené hydinové mäso a mrazené pot... | 214,80 | INMEDIA, spol. s r.o. | detaily |
Faktúra | 23040442 | 2.4.2024 | | trvanlivé potraviny | 1 918,38 | INMEDIA, spol. s r.o. | detaily |
Faktúra | 20240886 | 2.4.2024 | | mäso a mäsové výrobky | 117,83 | Majster mäsiar, s.r.o. | detaily |
Faktúra | 8345057148 | 2.4.2024 | | poplatky za služby/tovar za 03/2024... | 325,43 | Slovak Telekom, a.s. | detaily |
Faktúra | 20240916 | 2.4.2024 | | mäso a mäsové výrobky | 217,61 | Majster mäsiar, s.r.o. | detaily |
Faktúra | 21 | 2.4.2024 | | cukrárenské výrobky | 84,00 | SOŠ gastronómie a služieb | detaily |
Faktúra | 240188 | 2.4.2024 | | poplatok za zber a spracovanie vedľ... | 92,10 | BEMIA plus, s.r.o. | detaily |
Faktúra | 149377 | 2.4.2024 | | ovocie a zelenina | 200,02 | CS-FRUIT spol. s r.o. | detaily |
Faktúra | 6627838576 | 2.4.2024 | | avízo na úhradu poistného - pooiste... | 193,62 | KOOPERATÍVA poisťovňa, a.s. Vienna... | detaily |
Faktúra | 347100224 | 2.4.2024 | | vodné za 2/2024 | 434,34 | Západoslovenská vodárenská spoločno... | detaily |
Faktúra | 20240824 | 2.4.2024 | | mäso a mäsové výrobky | 221,74 | Majster mäsiar, s.r.o. | detaily |
Faktúra | 2024093 | 2.4.2024 | | Školenie zamestnancov - overenie ve... | 312,00 | OHSAS, s.r.o. | detaily |
Faktúra | 2024107 | 2.4.2024 | | poradac pákový 8cm EXCELENT/HERLITZ... | 220,00 | Luboš Klepoch EPOS LK | detaily |
Faktúra | 149292 | 2.4.2024 | | ovocie a zelenina | 172,51 | CS-FRUIT spol. s r.o. | detaily |
Faktúra | 20240788 | 2.4.2024 | | mäso a mäsové výrobky | 186,44 | Majster mäsiar, s.r.o. | detaily |
Faktúra | OPT12002-24-006... | 2.4.2024 | | Nákup tovaru stôl Tavio 1ks, kreslo... | 611,00 | Mountfield SK, s.r.o. | detaily |
Faktúra | 2024000042 | 2.4.2024 | | Vývoz kontajnera | 233,40 | Obec Maňa | detaily |
Faktúra | 2024015 | 2.4.2024 | | Služby BOZP, OPP za 2/2024 | 100,00 | OHSAS Ing. Lenka Penzešová Švecová | detaily |
Faktúra | 2024003633 | 2.4.2024 | | chlieb a pekárenské výrobky | 377,17 | Jozef Oremus PEKÁREŇ BÁNOV | detaily |
Faktúra | 20240727 | 2.4.2024 | | mäso a mäsové výrobky | 223,78 | Majster mäsiar, s.r.o. | detaily |
Faktúra | 004208801312 | 2.4.2024 | | preddavok na zemný plyn 03/2024 | 4 000,00 | Slovenský plynarenský priemysel, a.... | detaily |
Faktúra | 1012425991 | 2.4.2024 | | elektrická energia za 03/2024 | 2 814,09 | MAGNA ENERGIA a.s. | detaily |
Faktúra | 19/2024 | 2.4.2024 | | cukrárenské výrobky | 76,00 | SOŠ gastronómie a služieb | detaily |
Zmluva | 64/2024 | 27.3.2024 | Zmluva o prevádzkovaní či...
| Zabezpečenie prevádzkovania ČOV v s... | 2 160,00 | MONSTAV PROJEKT s.r.o. | detaily |
Objednávka | 24/2024 | 27.3.2024 | | Objednávame Zemiaky v množstve 810 ... | 1 022,77 | CS-FRUIT spol. s r.o. | detaily |
Objednávka | 23/2024 | 20.3.2024 | | Objednávame u Vás Ariel Professiona... | 662,05 | Professional support s.r.o. | detaily |
Zmluva | 63/2024 | 18.3.2024 | Zmluva o poskytovaní slu...
| predmetom tejto zmluvy je záväzok d... | 0,00 | Občianke poradne SR | detaily |
Objednávka | 22/2024 | 15.3.2024 | | Objednávame Stôl Tavio v počte 1 ks... | 611,00 | Mountfield SK, s.r.o. | detaily |
Zmluva | 3/V/V2024 | 15.3.2024 | Darovacia zmluva 3_V_2024...
| darovanie nefinančného daru - skrin... | 0,00 | Alena Pechová | detaily |
Faktúra | 5590043687 | 14.3.2024 | | WINPAM 03-12/2024, obdobie 01.-02.2... | 97,20 | IVES Košice | detaily |
Faktúra | 20240017 | 14.3.2024 | | Kurz asertívnej komunikácie, deeska... | 199,20 | SORUDO s.r.o. | detaily |
Faktúra | 20240701 | 14.3.2024 | | mäso a mäsové výrobky | 155,80 | Majster mäsiar, s.r.o. | detaily |
Faktúra | 230403406 | 14.3.2024 | | mlieko a mliečne výrobky | 1 478,41 | INMEDIA, spol. s r.o. | detaily |
Faktúra | 230403400 | 14.3.2024 | | mrazené hydinové mäso a mrazené pot... | 177,29 | INMEDIA, spol. s r.o. | detaily |
Faktúra | 230403405 | 14.3.2024 | | trvanlivé potraviny | 2 562,54 | INMEDIA, spol. s r.o. | detaily |
Faktúra | 149259 | 14.3.2024 | | ovocie a zelenina | 147,14 | CS - FRUIT, spol. s r.o. | detaily |
Faktúra | 240491 | 14.3.2024 | | vykonávanie služieb úloh za GDPR 2... | 24,00 | ITAK s.r.o. | detaily |
Faktúra | 5124020020 | 14.3.2024 | | Vajcia L | 220,32 | Novogal a.s. | detaily |
Faktúra | 524302366 | 14.3.2024 | | overenie - váhy triedy presnosti II... | 39,00 | Slovenská legálna metrológia, n.o | detaily |
Faktúra | 16 | 14.3.2024 | | cukrárenské výrobky | 76,00 | SOŠ gastronómie a služieb | detaily |
Faktúra | 240053 | 14.3.2024 | | zber a spracovanie vedľajších živoč... | 43,50 | BEMIA plus, s.r.o | detaily |
Faktúra | 20240624 | 14.3.2024 | | mäso a mäsové výrobky | 290,40 | Majster mäsiar, s.r.o. | detaily |
Faktúra | FA24024 | 14.3.2024 | | inštalácia a konfigurácia IT | 555,00 | Radoslav Červeň | detaily |
Faktúra | FA24022 | 14.3.2024 | | dodaný materiál - PremiumCord HDMI ... | 275,60 | Radoslav Červeň | detaily |
Faktúra | 8412420912 | 14.3.2024 | | dodávka zemného plynu 1/2024 | 6 924,71 | Slovenský plynarenský priemysel, a.... | detaily |
Faktúra | 1011013 | 14.3.2024 | | služba - internetová sieť Hiadeľ 1-... | 56,76 | FOST computers s.r.o. | detaily |
Faktúra | 20240591 | 14.3.2024 | | mäso a mäsové výrobky | 103,16 | Majster mäsiar, s.r.o. | detaily |
Faktúra | 8650290294 | 14.3.2024 | | dodávka zemného plynu 2/2024 ZPB | 484,00 | Slovenský plynarenský priemysel, a.... | detaily |
Faktúra | 4592030216 | 14.3.2024 | | PHM EVO 95 70,95 lit. | 113,81 | SLOVNAFT, a.s. | detaily |
Faktúra | 2024011 | 14.3.2024 | | Oboznámenie - motorového vozidla (v... | 20,00 | OHSAS Ing. Lenka Penzešová Švecová | detaily |
Faktúra | 149205 | 14.3.2024 | | ovocie a zelenina | 344,06 | CS-FRUIT spol. s r.o. | detaily |
Faktúra | 149206 | 14.3.2024 | | zelenina | 968,31 | CS-FRUIT spol. s r.o. | detaily |
Faktúra | 240017 | 14.3.2024 | | služba - technické prevádzkovanie w... | 115,00 | Webfinity, s.r.o. | detaily |
Faktúra | 14 | 14.3.2024 | | cukrárenské výrobky | 60,00 | SOŠ gastronómie a služieb | detaily |
Faktúra | 149167 | 14.3.2024 | | ovocie a zelenina | 271,04 | CS-FRUIT spol. s r.o. | detaily |
Faktúra | 2024003118 | 14.3.2024 | | chlieb a pekárenské výrobky | 445,98 | Jozef Oremus PEKÁREŇ BÁNOV | detaily |
Faktúra | 24025 | 14.3.2024 | | prenájom AUNOIA Therapy Cube 03/202... | 840,00 | LogisLogistic s.r.o. | detaily |
Faktúra | 2402005199 | 14.3.2024 | | zriaďovací poplatok - dátové okruhy... | 250,00 | SURANY.NET s.r.o. | detaily |
Faktúra | 2024000014 | 14.3.2024 | | kredity na odpad | 330,00 | Obec Maňa | detaily |
Faktúra | 20240532 | 14.3.2024 | | mäso a mäsové výrobky | 275,56 | Majster mäsiar, s.r.o. | detaily |
Objednávka | 21/2024 | 6.3.2024 | | Objednávame Školenie - Oboznámenie... | 140,00 | OHSAS Ing. Lenka Penzešová Švecová | detaily |
Objednávka | 20/2024 | 6.3.2024 | | Objednávame Vajcia veľkosť L v počt... | 220,32 | Novogal a.s. | detaily |
Objednávka | 19/2024 | 1.3.2024 | | Objednávame Pákový poradač 8cm EXCE... | 220,00 | Luboš Klepoch EPOS LK | detaily |
Objednávka | 18/2024 | 29.2.2024 | | Objednávame Overenie odborných vedo... | 312,00 | OHSAS, s.r.o. | detaily |
Objednávka | 17/2024 | 29.2.2024 | | Objednávame Kurz Asertívna komuniká... | 199,20 | SORUDO s.r.o. | detaily |
Zmluva | 122389770 | 27.2.2024 | Zmluva o pripojení odber...
| Predmetom je pripojenie do distribu... | 0,00 | Západoslovenská distribučná, a.s. | detaily |
Zmluva | 122389796 | 27.2.2024 | Zmluva o pripojení odbern...
| Predmetom je pripojenie do distrib... | 0,00 | Západoslovenská distribučná, a.s. | detaily |
Zmluva | 122389983 | 27.2.2024 | Zmluva o pripojení odber...
| Predmetom je pripojenie do distribu... | 0,00 | Západoslovenská distribučná, a.s. | detaily |
Faktúra | 20240492 | 27.2.2024 | | mäso a mäsové výrobky | 82,68 | Majster mäsiar, s.r.o. | detaily |
Faktúra | 8343266234 | 27.2.2024 | | telefónne služby za 1/2024 | 349,19 | Slovak Telekom, a.s. | detaily |
Faktúra | 2024075 | 27.2.2024 | | služby rok 2024 - program kuchyňa | 432,00 | PROMYS soft, s.r.o. | detaily |
Faktúra | 2024002233 | 27.2.2024 | | chlieb a pekárenské výrobky | 504,73 | Jozef Oremus PEKÁREŇ BÁNOV | detaily |
Faktúra | 12 | 27.2.2024 | | cukrárenské výrobky | 79,00 | SOŠ gastronómie a služieb | detaily |
Faktúra | SK20240064 | 27.2.2024 | | pracie prostriedky | 1 308,73 | Professional support s.r.o. | detaily |
Faktúra | 5124010069 | 27.2.2024 | | vajcia L | 110,16 | Novogal a.s. | detaily |
Faktúra | 20240436 | 27.2.2024 | | mäso a mäsové výrobky | 292,65 | Majster mäsiar, s.r.o. | detaily |
Faktúra | 5124010065 | 27.2.2024 | | vajcia L | 110,16 | Novogal a.s. | detaily |
Faktúra | 347100091 | 27.2.2024 | | vodné za 1/2024 | 355,09 | Západoslovenská vodárenská spoločno... | detaily |
Faktúra | 8688909750 | 27.2.2024 | | zemný plyn za 1/2024 ZPB | 484,00 | Slovenský plynarenský priemysel, a.... | detaily |
Faktúra | 10000284 | 27.2.2024 | | čistiace prostriedky | 4 010,66 | Viera Szíkorová SANTECH | detaily |
Faktúra | 4592022067 | 27.2.2024 | | PHM EVO 95 - 37 lit. | 58,35 | SLOVNAFT, a.s. | detaily |
Faktúra | 24011 | 27.2.2024 | | Prenájom AUNOIA Therapy Cube 02/202... | 480,00 | LogisLogistic s.r.o. | detaily |
Zmluva | 21022024 | 23.2.2024 | Zmluva o spracovaní osobn...
| predmetom tejto zmluvy je úprava vz... | 0,00 | Webfinity, s.r.o. | detaily |
Zmluva | 21022024 | 23.2.2024 | Zmluva o dielo a poskytov...
| predmetom tejto zmluvy je záväzok z... | 0,00 | Webfinity, s.r.o. | detaily |
Zmluva | 2/V/2024 | 23.2.2024 | Darovacia zmluva 2_V_2024...
| darovanie nefinančného daru - rohov... | 0,00 | Združenie rodičov a priateľov pri Z... | detaily |
Zmluva | 1/V/2024 | 23.2.2024 | Darovacia zmluva 1_V_2024...
| Darovanie nefinančného daru - Elekt... | 0,00 | | detaily |
Faktúra | 20240390 | 21.2.2024 | | mäso a mäsové výrobky | 143,54 | Majster mäsiar, s.r.o. | detaily |
Faktúra | 149124 | 21.2.2024 | | ovocie a zelenina | 249,54 | CS-FRUIT spol. s r.o. | detaily |
Faktúra | 8 | 21.2.2024 | | cukrárenské výrobky | 68,00 | SOŠ gastonómie a služieb | detaily |
Faktúra | 2024001706 | 21.2.2024 | | chlieb a pekárenské výrobky | 465,14 | Jozef Oremus PEKÁREŇ BÁNOV | detaily |
Faktúra | 2024002 | 21.2.2024 | | Služby BOZP, OPP za 1/2024 | 100,00 | OHSAS Ing. Lenka Penzešová Švecová | detaily |
Faktúra | 2024002 | 21.2.2024 | | kontrolná prehliadka váhy | 46,00 | VAMONT, s.r.o. | detaily |
Faktúra | 1206788500 | 21.2.2024 | | elektrická energia 1-6/2024 Hiadeľ | 488,00 | Stredoslovenská energetika, a.s. | detaily |
Faktúra | 240201 | 21.2.2024 | | telefónne prístoje, výmena, program... | 160,80 | Juraj Blaško - LWC SYSTEMS | detaily |
Faktúra | 1012425713 | 21.2.2024 | | elektrická energia | 2 814,09 | MAGNA ENERGIA a.s. | detaily |
Faktúra | 7 | 21.2.2024 | | cukrárenské výrobky | 101,00 | SOŠ gastonómie a služieb | detaily |
Faktúra | 20240219 | 21.2.2024 | | mäso a mäsové výrobky | 158,46 | Majster mäsiar, s.r.o. | detaily |
Faktúra | 20240188 | 21.2.2024 | | mäso a mäsové výrobky | 94,82 | Majster mäsiar, s.r.o. | detaily |
Faktúra | 2024000827 | 21.2.2024 | | chlieb a pekárenské výrobky | 457,17 | Jozef Oremus PEKÁREŇ BÁNOV | detaily |
Faktúra | 5 | 21.2.2024 | | cukrárenské výrobky | 72,00 | SOŠ gastronómie a služieb | detaily |
Faktúra | 149094 | 21.2.2024 | | ovocie a zelenina | 615,63 | CS-FRUIT spol. s r.o. | detaily |
Faktúra | 2024021 | 21.2.2024 | | kalibrácia teplomerov | 386,00 | Zuzana Harangozóvá | detaily |
Faktúra | 149046 | 21.2.2024 | | ovocie a zelenina | 244,02 | CS-FRUIT spol. s r.o. | detaily |
Faktúra | 240375 | 21.2.2024 | | Vykonávanie služieb úloh GDPR za ja... | 24,00 | ITAK s.r.o., | detaily |
Faktúra | 230400884 | 21.2.2024 | | trvanlivé potraviny | 3 049,15 | INMEDIA, spol. s r.o. | detaily |
Faktúra | 230400871 | 21.2.2024 | | mrazené hydinové mäso a mrazené pot... | 138,17 | INMEDIA, spol. s r.o. | detaily |
Faktúra | 230400883 | 21.2.2024 | | mlieko a mliečne výrobky | 1 102,62 | INMEDIA, spol. s r.o. | detaily |
Faktúra | 20240298 | 21.2.2024 | | mäso a mäsové výrobky | 88,83 | Majster mäsiar, s.r.o. | detaily |
Faktúra | 20240334 | 21.2.2024 | | mäso a mäsové výrobky | 241,13 | Majster mäsiar, s.r.o. | detaily |
Zmluva | 57/2024 | 19.2.2024 | Zmluva o pripojení _20240...
| Predmetom zmluy je využívanie služi... | 0,00 | SURANY.NET s.r.o. | detaily |
Objednávka | 16/2024 | 19.2.2024 | | Objednávame 3kolenie vodiča podľa v... | 20,00 | OHSAS Ing. Lenka Penzešová Švecová | detaily |
Objednávka | 15/204 | 16.2.2024 | | Objednávame toner Canon C-EXV40 v ... | 275,60 | Radoslav Červeň | detaily |
Objednávka | 14/2024 | 16.2.2024 | | Objednávame u Vás Zriaďovací poplat... | 250,00 | SURANY.NET s.r.o. | detaily |
Zmluva | 56/2024 | 16.2.2024 | Nájomná zmluva 13022024_2...
| predmetom nájomnej zmluvy je nasled... | 840,00 | LogicLogistic s.r.o. | detaily |
Objednávka | 13/2024 | 12.2.2024 | | Objednávame Tablety ´do umývačky ri... | 4 010,66 | Viera Szíkorová SANTECH | detaily |
Objednávka | 12/024 | 12.2.2024 | | Objednávame Zemiaky Jelly B45 v mno... | 968,31 | CS-FRUIT spol. s r.o. | detaily |
Faktúra | 20240107 | 9.2.2024 | | mäso a mäsové výrobky | 352,00 | Majster mäsiar, s.r.o. | detaily |
Faktúra | 20240069 | 9.2.2024 | | mäso a mäsové výrobky | 137,77 | Majster mäsiar, s.r.o. | detaily |
Faktúra | 149007 | 9.2.2024 | | ovocie a zelenina | 190,56 | CS - FRUIT, spol. s r.o. | detaily |
Faktúra | 2 | 9.2.2024 | | cukrárenské výrobky | 68,00 | SOŠ gastonómie a služieb | detaily |
Faktúra | 20240023 | 9.2.2024 | | mäso a mäsové výrobky | 210,22 | Majster mäsiar, s.r.o. | detaily |
Objednávka | 11/2024 | 9.2.2024 | | Objednávame Vajcia veľkosť L v počt... | 220,32 | Novogal, a.s. | detaily |
Objednávka | 10/2023 | 9.2.2024 | | Objednávame Meranie váhy s neautom... | 39,00 | Slovenská legálna metrológia, n.o | detaily |
Objednávka | 9/2024 | 7.2.2024 | | Objednávame Telefóony prístroj Giga... | 160,80 | Juraj Blaško - LWC SYSTEMS | detaily |
Objednávka | 8/2024 | 6.2.2024 | | Objednávame Ariel Professional S1 p... | 1 308,73 | Professional support s.r.o. | detaily |
Objednávka | 7/2024 | 5.2.2024 | | Objednávame kontrolnú prehliadku vá... | 46,00 | VAMONT, s.r.o. | detaily |
Objednávka | 6/2024 | 1.2.2024 | | Objednávame prenájom AUNOIA Therapy... | 480,00 | LogisLogistic s.r.o. | detaily |
Objednávka | 5/2024 | 26.1.2024 | | Objednávame kalibráciu teplomeru CH... | 386,00 | Zuzana Harangozóvá | detaily |
Faktúra | 337101821 | 25.1.2024 | | vodné za mesiac 12/2023 | 481,59 | Západoslovenská vodárenská spoločno... | detaily |
Faktúra | 1709002180/2023... | 25.1.2024 | | preúčtovanie elektrickej energie za... | 2 720,71 | Nitriansky samosprávny kraj | detaily |
Faktúra | 1709002114/2023... | 25.1.2024 | | preúčtovanie zemného plynu za rok ... | 855,82 | Nitriansky samosprávny kraj | detaily |
Faktúra | 2023146 | 25.1.2024 | | zabezp. elerning - vodič referent, ... | 20,00 | OHSAS Ing. Lenka Penzešová Švecová | detaily |
Faktúra | 231942 | 25.1.2024 | | poplatok za zber a spracovanie vedľ... | 109,44 | BEMIA plus, s.r.o. | detaily |
Faktúra | 5123120104 | 25.1.2024 | | čerstvé vajcia veľkosť L | 220,32 | Novogal a.s. | detaily |
Faktúra | 8341477208 | 25.1.2024 | | Telekomunikačné služby za 12/2023 | 218,62 | Slovak Telekom, a.s. | detaily |
Faktúra | 2024222315 | 25.1.2024 | | Chlieb a pekárenské výrobky | 439,47 | Jozef Oremus PEKÁREŇ BÁNOV | detaily |
Faktúra | 20230125 | 25.1.2024 | | Služby v Civilnej ochrane za obdobi... | 120,00 | Proteko s.r.o. | detaily |
Faktúra | 9240262203 | 25.1.2024 | | elektrická energia - vyúčtovacia fa... | 724,92 | Stredoslovenská energetika, a.s. | detaily |
Faktúra | 5042300896 | 25.1.2024 | | vyúčtovanie predplatného za rok 202... | 32,03 | Poradca podnikateľa spol. s r.o. | detaily |
Faktúra | 6628051257 | 25.1.2024 | | Poistenie majetku za obdobie od 01.... | 842,84 | KOOPERATÍVA poisťovňa, a.s. Vienna... | detaily |
Faktúra | 6628752395 | 25.1.2024 | | Súborové havajriné poistenie motor.... | 639,74 | KOOPERATÍVA poisťovňa, a.s. Vienna... | detaily |
Faktúra | 240002 | 25.1.2024 | | Servis práčky PRIMUS FX180 | 507,86 | CLEANING spol. s r. o. | detaily |
Faktúra | 1012414006 | 25.1.2024 | | elektrická energia za 1/2024 | 2 814,09 | MAGNA ENERGIA a.s. | detaily |
Faktúra | 20235028 | 25.1.2024 | | mäso a mäsové výrobky | 256,96 | Majster mäsiar, s.r.o. | detaily |
Faktúra | 2023023820 | 25.1.2024 | | Chlieb a pekárenské výrobky | 515,68 | Jozef Oremus PEKÁREŇ BÁNOV | detaily |
Faktúra | 230325955 | 25.1.2024 | | Mlieko a mliečne výrobky | 724,31 | INMEDIA, spol. s r.o. | detaily |
Faktúra | 1709002100/2023... | 25.1.2024 | | preúčtovanie zemného plynu za mesia... | 8 438,34 | Nitriansky samosprávny kraj | detaily |
Faktúra | 4592005474 | 25.1.2024 | | PHM EVO 95 - 34L | 52,77 | SLOVNAFT, a.s. | detaily |
Faktúra | 2023133 | 25.1.2024 | | Služby BOZP, OPP za 12/2023 | 100,00 | OHSAS Ing. Lenka Penzešová Švecová | detaily |
Faktúra | 67/2023 | 25.1.2024 | | Prevádzkovanie ČOV a odber vzoriek ... | 540,00 | MONSTAV PROJEKT s.r.o. | detaily |
Faktúra | 2231320884 | 25.1.2024 | | vodné za 12/2023 | 27,29 | Stredoslovenská vodárenská prevádzk... | detaily |
Faktúra | 230153 | 25.1.2024 | | GDPR za 12/2023 Školenie č.11 onlin... | 66,00 | ITAK s.r.o. | detaily |
Faktúra | 202301794 | 25.1.2024 | | Overenie vedomosti §17 VTZ tlakoivý... | 120,00 | Certifikačný a inšpekčný orgán SR, ... | detaily |
Objednávka | 4/2024 | 19.1.2024 | | Objednávame Vajcia veľkosť L v počt... | 110,16 | Novogal a.s. | detaily |
Objednávka | 3/2024 | 19.1.2024 | | Objednávame Vajcia veľkosť L v mno... | 110,16 | Novogal a.s. | detaily |
Zmluva | 20231220 | 5.1.2024 | KZ 2024.pdf Príloha č.1 KZ 2024.pdf Príloha č 2 KZ 2024.pdf | Kolektívna zmluva pre zamestnancov ... | 0,00 | ,,KAMILKA", Zariadenie sociálnych s... | detaily |
Objednávka | 2/2024 | 5.1.2024 | | Objednávame servis práčky PRIMUS FX... | 507,86 | CLEANING spol. s r. o. | detaily |
Objednávka | 1/2024 | 5.1.2024 | | Obednávame u Vás cukrárenské výrobk... | 4 500,00 | SOŠ gastonómie a služieb | detaily |
Zmluva | 74ZSDD000124 | 4.1.2024 | Zmluva o poskytovaní ošet... DODATOK č. 1 k Zmluve č....
| Premetom zmluvy je poskytovať poist... | 0,00 | DÔVERA zdravotná poisťovňa, a.s. | detaily |
Zmluva | 78/2023 | 29.12.2023 | Zmluv o spracúvaní osobný...
| predmetom tejto zmluvy je úprava vz... | 0,00 | Radovan Červeň | detaily |
Zmluva | 77/2023 | 29.12.2023 | Zmluva o poskytovaní služ...
| predmetom zmluvy je poskytovanie sl... | 0,00 | Radovan Červeň | detaily |
Zmluva | 76/2023 | 29.12.2023 | Zmluva o dielo _20231229_...
| predmetom diela je prevzatie a vyko... | 0,00 | Juraj Horník | detaily |
Zmluva | 75/2023 | 29.12.2023 | Rámcová dohoda na dodanie...
| Predmetom zmluvy je zásobovanie mli... | 24 615,96 | INMEDIA, spol. s r.o. | detaily |
Faktúra | 20230098 | 29.12.2023 | | Občerstvenie na vianočne posedenie ... | 505,00 | Helena Hajnalová | detaily |
Faktúra | 230325954 | 29.12.2023 | | mrazené hydinové mäso a mrazené pot... | 231,16 | INMEDIA, spol. s r.o. | detaily |
Faktúra | 20235019 | 29.12.2023 | | mäso a mäsové výrobky | 153,15 | Majster mäsiar, s.r.o. | detaily |
Faktúra | 148979 | 29.12.2023 | | ovocie a zelenina | 288,53 | CS-FRUIT spol. s r.o. | detaily |
Faktúra | 20234965 | 29.12.2023 | | mäso a mäsové výrobky | 63,87 | Majster mäsiar, s.r.o. | detaily |
Faktúra | 230325445 | 29.12.2023 | | mliečne výrobky | 133,30 | INMEDIA, spol. s r.o. | detaily |
Faktúra | 5123110131 | 29.12.2023 | | vajcia | 202,32 | Novogal a.s. | detaily |
Faktúra | 2023000181 | 29.12.2023 | | vývoz kontajnera | 232,12 | Obec Maňa | detaily |
Faktúra | 4591995799 | 29.12.2023 | | PHM:
EVO Diesel 60 L,
EVO 95 40 ... | 152,68 | SLOVNAFT, a.s. | detaily |
Faktúra | 6627838576 | 29.12.2023 | | poistenie za škodu - poistenie súbo... | 193,62 | KOOPERATÍVA poisťovňa, a.s. Vienna... | detaily |
Faktúra | 6628077297 | 29.12.2023 | | úrazové poistenie od 01.01.2024 do... | 815,58 | KOOPERATÍVA poisťovňa, a.s. Vienna ... | detaily |
Faktúra | 230100850 | 28.12.2023 | | tonery | 508,80 | Octopus SK, s.r.o. r.s.p. | detaily |
Zmluva | 74/2023 | 14.12.2023 | Dohoda o zabezpečení podm...
| Predmetom tejto dohody je spoluprác... | 0,00 | BM WORK AGENCY, spoločnsoť s ručení... | detaily |
Zmluva | 73/2023 | 14.12.2023 | Dohoda o zabezpečení podm...
| Predmetom tejto dohody je spoluprác... | 0,00 | BM WORK AGENDY, spoločnosť s ručení... | detaily |
Zmluva | 5151154640 | 5.12.2023 | Zmluva o združenej dodávk...
| Predmetom tejto zmluvy je dodávať z... | 0,00 | Slovenský plynárenský priemysel, a.... | detaily |
Zmluva | 71/2023 | 24.11.2023 | Zmluva o združenej dodávk...
| dodávka elektriny a služby spojené ... | 0,00 | MAGNA ENERGIA a.s. | detaily |
Zmluva | 70/2023 | 24.11.2023 | Rámcová dohoda č. Z202312...
| predmetom rámcovej zmluvy je zásob... | 20 761,20 | CS - FRUIT, spol. s r.o. | detaily |
Zmluva | 68/2023 | 29.9.2023 | Zmluva o výpožičke nebyto...
| Predmetom zmluvy je výpožička nebyt... | 0,00 | Obec Maňa | detaily |
Zmluva | 65/2023 | 28.7.2023 | Rámcová dohoda nadoanie t...
| Dodanie chlieb a pekárenské výrobky... | 27 864,88 | Jozef Oremus PEKÁREŇ BÁNOV | detaily |
Zmluva | 26062023 | 28.6.2023 | Rámcová dohoda na dodanie...
| Dodávanie tovaru - mrazené hydinové... | 14 752,30 | INMEDIA, spol. s.r.o. | detaily |
Zmluva | 2023SA173 | 26.5.2023 | Licenčná zmluva č. 2023SA...
| Zabezpečenie počítačového programu ... | 636,00 | PROMYS soft, s.r.o. | detaily |
Zmluva | Z20234250_Z | 26.5.2023 | Rámcová zmluva č.Z2023425...
| Zásobovanie dodávateľa mäsom a mäs... | 29 995,00 | Majster mäsiar, s.r.o. | detaily |
Zmluva | 21042023 | 24.4.2023 | Rámcová dohoda na dodanie...
| Zásobovanie kupujúceho trvanlivými ... | 56 774,31 | INMEDIA, spol. s r. o. | detaily |
Zmluva | 29122022 | 29.12.2022 | Zmluva o zbere a zabezpeč...
| Zabezpečenie odvozu a zhodnotenie v... | 0,00 | BEMIA plus, s.r.o. | detaily |
Zmluva | 446/2022 | 29.12.2022 | Zmluva o dielo, nakladani...
| Zabezpečenie - odber, preprava zneš... | 0,00 | BEMIA plus, s.r.o. | detaily |
Zmluva | 25032022 | 31.3.2022 | Zmluva o prevádzkovaní či...
| Zabezpečenie prevádzkovania ČOV v s... | 4 320,00 | MONSTAV PROJEKT s.r.o. | detaily |
Zmluva | 24032022 | 24.3.2022 | Zmluva o poskytovaní služ...
| Poskytnutie supervízie individuálne... | 0,00 | Inštitút sociálnych a zdravotných v... | detaily |
Zmluva | 03012022 | 3.1.2022 | Dodatok k Zmluve o poskyt...
| aktivácia mobilných služieb - Bizni... | 0,00 | Slovak Telekom, a.s. | detaily |
Zmluva | 062021 | 31.12.2021 | Zmluva o dielo č.062021.p...
| Vykonanie služieb v oblasti civilne... | 1 440,00 | Proteko s.r.o. | detaily |
Zmluva | 27072021 | 30.7.2021 | Zmluva o spracúvaní osobn...
| Úprava vzájomných práv a povinností... | 0,00 | Ing. Lenka Penzéšová Švecová - OHS... | detaily |
Zmluva | 27072021 | 30.7.2021 | Zmluva o poskytovaní služ...
| Zabezpečenie úloh BOZP v zmysle zák... | 1 200,00 | Ing. Lenka Penzéšová Švecová - OHS... | detaily |
Zmluva | 23022021 | 26.2.2021 | Zmluva o spracovaní osobn...
| Úprava práv a povinností prevádzkov... | 0,00 | WEBFINITY, s.r.o. | detaily |
Zmluva | 23022021 | 26.2.2021 | Zmluva o dielo a poskytov...
| Prevádzkovanie, spravovanie a aktua... | 0,00 | WEBFINITY, s.r.o. | detaily |
|
Strana 1, počet strán 1. |